你好,那你們有沒有這種情況,提前收了人家的錢,但是還沒有提供服務(wù)或者是貨物?
老師,我以前做賬都是按照開票了確認(rèn)收入,現(xiàn)在老板讓按照收到錢了確認(rèn)收入,根據(jù)銀行賬上的收支算利潤(rùn),這樣做賬算利潤(rùn)可以嗎?
老師 現(xiàn)在有一筆銷售固定資產(chǎn)的其他業(yè)務(wù)收入,金額比較大。先開了發(fā)票,會(huì)計(jì)上未達(dá)到收入確認(rèn)條件,我們先記了忘了沒有確認(rèn)收入。我申報(bào)增值稅就按照開票收入申報(bào),企業(yè)所得稅就按照做賬的數(shù)據(jù)申報(bào)?這樣有問(wèn)題嗎
老師,有個(gè)問(wèn)題,貨物發(fā)出去了,但是沒開發(fā)票,照會(huì)計(jì)來(lái)說(shuō),要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是有的確認(rèn)收入是在幾個(gè)月后開出發(fā)票之時(shí),按開出發(fā)票確認(rèn)收入,這樣可行嗎,會(huì)不會(huì)定性為做假賬?
請(qǐng)問(wèn)一下:剛?cè)肼氁患夜荆暗睦蠒?huì)計(jì)做的會(huì)計(jì)分錄是下面這樣,請(qǐng)問(wèn)是對(duì)的嗎? 6月10日銀行收到客戶打款10元(含稅),7月5日開銷項(xiàng)發(fā)票10元(含稅),然后老會(huì)計(jì)6月份她做的賬是: 借:銀行存款10元,貸:應(yīng)收賬款10元, 重點(diǎn)來(lái)了同時(shí)確認(rèn)收入:借應(yīng)收賬款10元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10元。然后到了7月份的時(shí)候,開的發(fā)票不需要確認(rèn)收入,他說(shuō)6月份的時(shí)候已經(jīng)確認(rèn)收入了,按照銀行流水來(lái)確認(rèn)收入,不是按照開票來(lái)確認(rèn)收入,他說(shuō)這是公司的內(nèi)賬,應(yīng)該按照銀行流水為準(zhǔn)。請(qǐng)問(wèn)這樣子是正確的嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我司想收入多一些,利潤(rùn)表做成盈利,正好與境外業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)到收款期了,但是可能要1月底才能付款,我這邊沒開正式發(fā)票,那么我12月可以先確認(rèn)收入吧?應(yīng)收賬款按照美金先折算一下這樣
老師請(qǐng)問(wèn)下,高新技術(shù)企業(yè)生產(chǎn)型,每年審計(jì)都有哪些,審計(jì)的目的是什么呢
老師你好,問(wèn)一下,年度財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)和利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)與當(dāng)年度12月份財(cái)務(wù)報(bào)表的期末數(shù),本年累計(jì)數(shù)必須一致,如果不一致就有問(wèn)題,是嗎
24年全年收入1340萬(wàn),招待費(fèi)做多少合適,扣除比例是怎么算的?
沒有商品采購(gòu)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以直接開此商品的銷項(xiàng)發(fā)票嗎?
貨物銷售,客戶發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,提出扣款。這個(gè)質(zhì)量扣款怎么做憑證?
老師,負(fù)債率怎么算呢?
老師,老板將自己的小貨車以二手賣給公司,這輛小貨車當(dāng)時(shí)買的六萬(wàn)多,已經(jīng)使用了五年多了。折舊完了。如果二手賣給公司,公司還是入賬固定資產(chǎn),只是不再計(jì)提折舊了是嗎?
老師,怎么通過(guò)在wold版里查看圍標(biāo)串標(biāo)?
老師。建筑勞務(wù)公司給我們建筑裝飾公司開了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票。這可行嗎?
老師,負(fù)債率怎么算呢?
如果有的話,你這種就不準(zhǔn)確了。