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上個月有留底的進項稅一萬多,這個月用來抵扣銷項,請問我這個月月底如何做賬

2022-03-03 09:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-03 09:29

按照銷項-進項-上月留抵后的金額 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅

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快賬用戶1399 追問 2022-03-03 09:33

我上月留底的稅沒做帳

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快賬用戶1399 追問 2022-03-03 09:34

我這個月用留底的稅如何做賬呢

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齊紅老師 解答 2022-03-03 09:35

不需要做賬,直接按那個公式的余額做結轉分錄就是了。未交增值稅=銷項-進項-上月留抵

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按照銷項-進項-上月留抵后的金額 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2022-03-03
首先8月的時候,你要把1萬轉入留底科目 借:應交稅費-應交增值稅-銷項 應交稅費-留抵進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 9月時候 借:應交稅費-銷項 6.5 貸:應交稅費-進項 5 應交稅費-留底 1 應交稅費-轉出未交 0.5 借:應交稅費-轉出未交 0.5 貸:應交稅費-未交增值稅 0.5
2021-10-20
先計算未交增值稅=本月銷項-上月留抵-本月進項 如果小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2022-03-30
11月 借應交稅費應交增值稅銷項300, 應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅100, 貸應交稅非應交增值稅進項400, 12 月 借應交稅費應交增值稅銷項200, 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅200。 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅100, 貸應交稅費未交增值稅100。
2024-12-06
你好,銷項稅額-進項稅額-上期留底)/不含稅的銷售額=增值稅稅負, 然后求這個月認證的進項就行
2023-08-09
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