你好;? 你們是查賬還是核定的公司 ;查賬的話? ?你們平常收款都會進入公戶不?? 如果你們異常了 或者預警了? 你們就可能補稅的?
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負率2-3%左右,來確定主營業務成本一般計稅。 老師我之前在房產不了解,建筑行業這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認證啊?還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發票就入賬認證,然后留底啊?那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業控制稅負率嗎? 老師!如果預收了一筆建設單位給的款,用不用預交稅金啊!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務申報我填到什么哪個位置啊? 就是先預付給一部分,我們建筑方如果開票給建設單位?
老師,我剛去一個代理商公司兩天,那個會計就要走,說她媽媽生病住院了,還發病歷表和媽媽住院的視頻給老板看了,可是她的很多賬都沒有做好,4個銀行賬都是不對的,外賬也沒有做完,內賬也沒做完,具體多少我也不知道,她還沒給我看,可能少也可能多,我們食品代理的,按理說才幾個倉庫,不知道每天收付款怎么那么忙,主要找不到單子核銷,那里是進銷存系統的,本來應收應付進賬出賬每天核銷就好了,可是經常找不到單子核銷,管理號也在其他人手里,系統有時候會找不到單子,現金也是虛增的,這樣的公司我還要繼續呆嗎?我看她們有用現金付款100多萬
老師,我剛去一個代理商公司兩天,那個會計就要走,說她媽媽生病住院了,還發病歷表和媽媽住院的視頻給老板看了,可是她手頭的賬都沒有做好,內外賬都沒做完,具體多少我也不知道,她還沒給我看,可能少也可能多,我們食品代理的,按理說才幾個倉庫,不知道每天收付款怎么那么忙,主要有時候找不到單子核銷,那里是進銷存系統的,本來應收應付進賬出賬每天核銷就好了,可是經常找不到單子核銷,管理號也在其他人手里,系統有時候會找不到單子,現金也是虛增的,這樣的公司我還要繼續呆嗎?我看她們有用現金付款100多萬
老師們,我們是小規模建筑裝飾企業,今年9月份承包了一個200萬的酒店裝飾裝修項目,施工隊是外包的,但材料我們負責采購,因為公司也是今年3月份成立的,現在辦公室里的人及項目經理加起來也就10個人左右,老板找的親戚做倉管,但他沒有這方面的經驗,還發牢騷說沒經驗,出納自己定位她是成本會計,她用的是手動表格的辦法,都一個多星期也沒有弄出來入庫單和出庫單,這部分管理工作比較混亂,我想如果使用進銷存軟件并指導倉管員應該工作效率就提高了吧?但這部分成本現在老板不一定出,他說明年還有上億的大項目,那么我想是不是有必要進銷存軟件呢?
老師 ,我們是凍品進銷存公司的,公司的外帳就是根據發票簡單的做收入,然后根據進項每個月全部結轉成本了,只有內賬才會根據進銷存有入庫單出庫單,收款單,真實的做賬,但是外帳沒有那些單子,如果人家過來查賬發現我們日常工作又有打單員啥的,但是賬上卻什么單也沒有,是不是覺得很奇怪?一猜就能猜到我們有內賬了吧?這樣想不給內賬人家看也不行了是吧?
20、盤虧設備一臺,增值稅稅率為13%,原價7000元,已計提折舊3000元,經審批為保管人過失,由其賠償
20、盤虧設備一臺,增值稅稅率為13%,原價7000元,已計提折舊3000元,經審批為保管人過失,由其賠償
20、盤虧設備一臺,增值稅稅率為13%,原價7000元,已計提折舊3000元,經審批為保管人過失,由其賠償
19.盤虧設備一臺,增值稅稅率為13%,原價9000元,已計提折舊4800元,經批準轉銷
用友軟件,顯示審核日期必須大于等于制單日期,怎么修改
企業2024年購進一批原材料,開了10萬的普票,購進的原材料已全部消耗并結轉成本,2025年又將2024年的普票沖銷開成10萬的專票,怎么進行以前年度損益調整嗎
成立牙醫門診,投資成本約500萬元一800萬元規模,員工10一15人,股東5一6人(含大股東2人,激勵員工若干),問,設計股權架構,股東進出機制,財務分紅規則等,大約什么價格?
甲企業(增值稅一般納稅人)為白酒生產企業,本年7月發生以下業務:(1)向某煙酒專賣店銷售糧食白酒20噸,開具普通發票,取得含稅收入2250000元,另收取品牌使用費565000元。37(2)提供98000元(不含稅)的原材料委托乙企業加工散裝藥酒1000千克,收回時向乙企業支付加工費10000元和增值稅1300元以及乙企業應代收代繳的消費稅。(3)委托加工的散裝藥酒收回后甲企業將其繼續加工成瓶裝藥酒1800瓶,通過其非獨立核算門市部以每瓶不含稅價格100元全部對外銷售。(4)將自產的糧食白酒30噸用于換取生產資料。甲企業該類糧食白酒的平均不含稅售價為100000元/噸,最高不含稅售價為120000元/噸。已知:藥酒的消費稅稅率為10%;糧食白酒消費稅的比例稅率為20%、定額稅率為0.5元/500克。甲企業向煙酒專賣店銷售糧食白酒時應繳納消費稅為___元;甲企業通過其非獨立核算門市部對外銷售瓶裝藥酒時,委托加工環節已納的消費稅__(選填“可以”或“不可以”)扣除;甲企業用自產的糧食白酒換取生產資料時,計算從價消費稅應選擇的單價是___元。
6.某汽車制造廠為增值稅一般納稅人,9月份發生以下業務(計算結果保留整數):(1)銷售乘用車15輛,適用消費稅稅率99,不含稅出廠價每輛150000元,另收取價外有關費用11000元/輛。所有款項已存入銀行。(2)用自產的20輛乘用車(適用消費稅稅率5%)對外投資,已知該型號乘用車不含稅最高售價為150000元,不含稅平均售價為120000元。銷售乘用車15輛應交的消費稅和增值稅銷項稅額分別為__元和__元。
例4.3上海裝進出口公司從美國迷口貨物一批,貨物離岸價格成交,成交價折合人民幣為1410萬元(包括單獨計價并經海關事查屬實的向培外買購代理人支付的購貨傭金10萬元,但不包括為使用該貨物而向增外文付軟件費50萬元和向方支付的傭金15萬元),另支付貨物運抵我國上海港的運費、保險費等35萬元。假設該貨物適用關稅稅率為20%、增值稅率13%、消費稅率10%。例4.3中,計算出的關稅完稅價格為元,組成計稅價格為_元。該貨物運抵企業后的入賬成本為__元。
老師,怎么知道我們是查賬還是核定征收的公司呢?開發票的都進公戶的額,就是不開票的40萬進私戶每個月,但是內賬的話如果被看到肯定就能知道私戶每個月的收貨了,會不會要求按照這個每個月的收貨來按照13%補稅呢?還有滯納金啥的
電子稅務局 -我要查詢 -稅種核定信息里面可以查詢? ? ;? ?你是公司 有限公司嗎? ?
是的,個人獨資企業的
?你好;? 那你就去稅務局那邊去? ?查詢下征收方式 ; 內賬的話? 如果稅務局知道了你內賬了 就可能罰款的。還可能會 補含稅和滯納金的??
老師,是哪種啊?在哪里查詢啊?
?稅種核定信息查詢 ;? ?去看看這個??
老師,如果稅務局知道內賬了,我們內賬一個月收入40萬,一年480萬,會不會這個金額按照13%來補稅?因為我們人手不夠,我想看看以這個補稅金額跟老板說,看看老板愿不愿意加人
老師,這樣嗎?怎么查啊?
你好 ;? ? ?要看你之前外賬報了多少; 你內賬是真實的 那么就得按差異金額來補稅和滯納金的?
老師,我們私戶收款每個月40萬,那按照40乘以13%補稅嗎?因為這些肯定沒有進項票了嘛
?你好;? 先去看你? 哪些沒有報 ;? 把沒有報的 補報和繳納滯納金。? 承擔罰款就行了。? ??
老師,內賬部分每個月40萬肯定就是沒有報的啊,那進項票肯定不夠的,以40萬的13%來補稅,那不就是一個月補稅5.2萬?我們公司成立了5年了,不會全部補吧?這樣一年480萬,5年補稅都幾百萬啦?
有可能查賬全部少繳納的都補繳納的
都可能補,你們最好是自查下,先看下涉及好多金額
老師,我就查了一個月的,私戶收款有40萬,我們私戶10萬,微信收款30萬,這樣算下來一年也有上百萬的,因為我們外賬沒有進銷存的,那如果人家來查詢,看我們有打單崗卻沒有賬,就是想不給內賬看也不應了是吧?那如果外賬也加進項存會不會好一點?這樣人家也不會細查你的賬,也不會知道你有內賬?
你好 ; 是的; 這樣會有風險的 ;? ?外賬如果是銷售貨物正常要有進銷存的; 你們要保證你一致的;? ?