你好;? ?那你現在調整 ;? ?借? ? 應收賬款-A公司 貸其他應收款 -往來款? A? ?
比如A公司在賬上既有其他應收款,又有其他應付款,那年底能否對沖??因為賬上是這么入賬的,收到往來款,借:銀行存款,貸:其他應付款-A公司;支付往來款,借:其他應收款-A公司,貸:銀行存款。導致掛了兩個科目
老師,我付款項給A公司,然后我分錄做成了B公司,錯誤分錄是借,應付A,貸,銀行存款,。那我現在是是A公司和B公司科目對調呢,還是應該把A公司的分錄紅沖,再做一筆,借,應付B,貸,銀行存款呢
老師你好,我司2021.02借給A公司款,分錄為: 借:其他應收款-往來款(A公司) 貸:銀行存款 2021.11月收到A公司歸還款,分錄錄錯了,錄為: 借:銀行存款 貸:應收賬款(A公司) 2021年已經做了年結,請問在2022年,我該怎么調整這個公司的賬款呢?
老師,2020年我司開票給A公司,分錄: 借:應收賬款(A公司) 貸:主營業務收入 應交稅費-銷項稅 2021年我司收到賬款,分錄錄錯了,錄為: 借:銀行存款 貸:應收賬款(B公司) 導致應收賬款A公司借方有余額,應收賬款B公司貸方有余額,2021年度已經做了年結,請問在2022年度我該怎么調整這個公司的賬款呢?(就是怎么對沖呢)
老師 A公司給B公司轉賬,讓B公司代為支付采購會計分錄是不是 A:借:其他應收款 - B 貸:銀行存款 B:收到錢 借:銀行存款 貸:其他應付- A 采購支付時:借:其他應付-A貸:銀行存款
我現在公司繼續繳納社保,現在綜合保險合并社保,需要自己申請合并補交還是公司申請合并補交
如果以租代購的醫療美容儀器,只能開租金的票,怎么入帳?能入固定資產嗎?
老師,財務費用銀行手續費是填入匯算清繳期間費用明細表一傭金和手續費嗎
不是當月不認證,借方應交稅費-待認證進項稅額,月末 待認證抵扣轉出 不應該是貸方 應交稅費-待認證進項稅額嗎/
老師,我開倉儲服務費發票,規格型號,單位,數量,都怎么填?
老師,我們要注銷一家公司,這個表是啥,填寫數據要修改嗎
老師,我們1噸液氮原材料,全部領用能充裝普通氮氣60瓶,或者全部領用能充裝高純氮氣40瓶。但是原材料都在一個罐里,也就是會同充裝普通的和高純的,那核算成本的時候原材料怎么分配?
老師,您好,在匯算清繳的時候,使用權資產相關的調增調減,請問如何填報呢?
不是說不認證,借方應交稅費-待認證進項稅額嗎?
老師,專家評審費1000元,我們單位代扣代繳個稅,實際給支付多少錢
老師,不需要做其他分錄了嗎?
?你好; 不用; 就做這筆 ; 摘要寫調整某年某憑證號即可??
好的 謝謝老師
?不客氣的。 幫打你就好; 滿意請給予評價??