借管理費用工資貸,應付職工薪酬工資, 借應付職工薪酬、工資 貸、其他應付款、個人承擔的水電費。
老師,計提1月工資借管理費用—管理人員工資貸應付職工薪酬 發放時:借應付職工薪酬帶其他應付款(先欠著不付)2、可以直接借管理費用—工資貸其他應付款,這樣可以嗎?
計提工資的時候員工應該承擔的水電費是借 其他應收 貸 應付職工薪酬嗎,還是可以直接沖管理費用 借 負數管理費用水電費?
比如工資是59840 代付員工水電費是721(需從工資中扣回來) 那我的分錄是做借管理費用工資59840 貸應付職工薪酬 59840 借其他應收款水電費 721.5 貸 應付職工薪酬 60561.5 還是 貸59118.5 借職工薪酬 59118.5 借其他應收款721.5 貸職工薪酬 59840
請問,工資表扣員工水電費可以這樣沖分錄嗎 發工資時: 借:應付職工薪酬 、貸:管理費用-水電費 交電費時: 借:管理費用-水電費、貸:現金/銀行存款
3月份的時候做計提管理費用10000貸應付職工薪酬10000,發放借應付職工薪酬貸其他應付款;在12月份的時候發現多計提了工資,我在做相反的分錄:借管理費用負數貸應付職工薪酬負數2000,借應付職工薪酬-2000貸其他應付款-2000,這樣對嗎?
去年暫估5萬,今年回票2萬,年報中是賬載金額3,稅收金額填0,調增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調增3?哪一種是對的
建筑企業收到工程類進項發票,先入工程施工,后面用工程結算過度一下,在結轉成本對嗎?
小微企業季度所得稅交的是5%,為什么年度匯算清繳的時候是10%?
老師,個體工商戶需要繳納印花稅嗎
商貿一般納稅人,購進苗木,再賣出時,開票增值稅稅率是多少?
老師:請問建筑行業環保稅由業主方(建設方),施工方還是總包方申報的呢?如果申報按建筑面積計算嗎
老師,公司最早的一筆日記賬是3月份的,我把內賬的啟用年月設置到3月份嗎?
創投公司運營收益,屬于免稅嗎?
老師,先設計再成交的設計費分兩種: 一種是最后也沒成交,公司也付了設計師提成; 還有一種是最后成交了。 沒成交的計入 銷售費用-客戶開發 還是業務宣傳? 成交的,先計銷售費用,成交后是不是結轉到成本?
2022年4-12月份小規模收入分錄,是借銀行,貸收入(價稅合計金額)嗎?還是拆分增值稅,然后減免的增值稅結轉到營業外收入