借銀行存款 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi), 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸以前年度損益調(diào)整 匯算清交的時(shí)候,這一部分需要調(diào)增。
老師你好,我們公司為員工買的意外險(xiǎn),計(jì)入了福利費(fèi),金額是2000,開的普票,但是有一個(gè)員工離職了,退了一個(gè)人的意外險(xiǎn)760,這樣付款就是1240,但是開具的發(fā)票還是2000,對(duì)方?jīng)]有開紅字發(fā)票,而且還是去年的業(yè)務(wù),已經(jīng)在19年賬里做過了,現(xiàn)在就是平差額760,老師我應(yīng)該怎么調(diào)整賬,使這個(gè)760平了
老師,你好,我想咨詢下。我去年做了一筆分錄:本來(lái)這個(gè)錢應(yīng)該由母公司計(jì)入費(fèi)用的,但是我這邊計(jì)入了費(fèi)用。年終我們向母公司上交利潤(rùn)的時(shí)候?qū)⑦@筆錢扣除來(lái),當(dāng)時(shí)沒有注意,就計(jì)入了子公司的費(fèi)用。當(dāng)時(shí)做的是:借:管理費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款(注明:其他應(yīng)付款是這個(gè)錢是員工福利,放入我們的超市用的。) 然后今年在給母公司上繳利潤(rùn)的時(shí)候,我直接把這筆錢扣了,上繳給母公司的。想問下,我如何來(lái)調(diào)整這筆分錄。
6月份在發(fā)放工資時(shí)支付離職員工一部分出勤天數(shù)的社保錢,計(jì)算到工資內(nèi),6月份是不給他交社保的。5月份計(jì)提了工資——借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 但員工后期又要求交社保,自己承擔(dān)個(gè)人部分,員工將自己承擔(dān)部分和當(dāng)時(shí)補(bǔ)給員工的部分社保錢退回公司。 退回的這個(gè)錢應(yīng)該怎么做分錄? 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收——社保、醫(yī)保 應(yīng)付職工薪酬嗎? 那原來(lái)的那個(gè)管理費(fèi)用怎么處理?
請(qǐng)問公司分期付款買車給員工做福利費(fèi)怎么做帳? 比如車36萬(wàn) 1、除了已支付12萬(wàn),剩下的24萬(wàn)分期支付 2、用公司名義分期每個(gè)月一萬(wàn) 3、員工接受這輛車起需要工作三年后才能離職 4、提前離職規(guī)定入如下: ①2年內(nèi)分期貸款還沒有還完離職的話則2年剩余月份1.3萬(wàn)償還公司。 ②超過兩年未滿三年離職的則剩余月份需要償還公司8000元 按上述福利規(guī)定,我們要收到發(fā)票要怎么做福利費(fèi)入賬金額和分錄怎么做 實(shí)際支付了12萬(wàn)首付,其他的還沒有付,但是發(fā)票開的是全款。要是一次性入福利費(fèi)扣除限額有限制,我們按照今年工資算,預(yù)計(jì)全年福利費(fèi)扣除數(shù)20-21這里。要是按12萬(wàn)入賬加上11-12分期支付今年這個(gè)車福利費(fèi)就占14萬(wàn),要是其他福利費(fèi)加起來(lái)就在21萬(wàn)以內(nèi)可以全額扣除。全款入賬就扣除發(fā)生的福利費(fèi)里有25萬(wàn)這里沒得扣除要調(diào)增
去年付了一次員工意外險(xiǎn)的款項(xiàng),進(jìn)的管理費(fèi)用-福利費(fèi),今天有員工離職,他的份額退還到了我們公司賬戶,收到的這筆退款,應(yīng)該做什么分錄?
老師差額納稅的稅率是5%嗎?比如分包方給我們開500元1%的專票,我們?nèi)绻_出差額納稅全額開票的發(fā)票1000-500只能是5%嗎然后應(yīng)交增值稅抵減就是500*0.05嗎(假設(shè)500是不含稅收入)
購(gòu)?fù)恋厥掷m(xù)計(jì)入土地成本計(jì)算房產(chǎn)稅嗎
工資表里面的應(yīng)發(fā)工資包含單位的五險(xiǎn)一金嗎
老師:個(gè)體戶都變查賬征收了。開普票跟專票都一樣吧,專票開多少交多少,普票不超30免稅,是這樣嗎?經(jīng)營(yíng)所得 交稅按專票 、普票、的銷售額 對(duì)吧?
作為出納,管錢,怎么保證沒給公司錢整丟了,怎么對(duì)賬,保證自身安全
公司給境外供應(yīng)商打了筆貨款,沒有報(bào)關(guān)單,現(xiàn)在應(yīng)交稅,怎么交關(guān)稅?
這個(gè)題是為啥老是?3萬(wàn)是沖減?這個(gè)哪塊內(nèi)容
請(qǐng)問老師,外貿(mào)企業(yè)要是出口退稅退不了,進(jìn)項(xiàng)稅額可以用于內(nèi)銷抵扣嗎?
我月末計(jì)提稅金得根據(jù)稅務(wù)報(bào)表來(lái)填寫,稅務(wù)報(bào)表的話得啥時(shí)候填寫?不得月最后一天填寫才準(zhǔn)確???畢竟月最后一天也可能發(fā)生業(yè)務(wù)啊
郭老師,個(gè)稅公司沒扣員工的,要怎么做賬處理
詳細(xì)的科目是對(duì)應(yīng)的以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用-福利費(fèi)是嗎
你好,對(duì)的是的,是這么做的。