同學,你好 一般不會的,印花稅需要申報才可以扣繳
請教老師一個問題,7-9月份成立的公司,在工商局辦理了營業(yè)執(zhí)照,做了稅務登記,現(xiàn)在給報稅的時候有沒有需要報一個營業(yè)執(zhí)照的印花稅呢,5塊錢一本,要不要報這個,我們這上個月有幾家新成立的公司,我都是給零報的,要不要交5塊錢報這個營業(yè)執(zhí)照的印花稅?但是我在云廳里稅費種認證好像也沒有看到執(zhí)照這個印花稅的認定,可是書上規(guī)定確實有這么個印花稅呢,要不要報呢,老師?
老師,我們新公司在上海電子稅務局網(wǎng)上登記了,但是 稅種核定 是自動完成的,不是我們自己選擇、要求核定什么稅就核定什么稅。所以現(xiàn)在,印花稅 等稅種沒有核定,如果后天上班核定 不會影響我們下個月 印花稅 的納稅申報吧? 還有,因為是自動核定,企業(yè)所得稅 我看不出來是月報 還是 季報?在電子稅務局中什么地方看呢?
老師,我家是小規(guī)模納稅人,印花稅不是應該減半征收嗎?之前報稅都是自動的減半,這次沒有自動減半,這個減半征收的代碼是什么,我怎么看都沒有
你好老師,我手里有兩家公司,都是小規(guī)模納稅人。稅種認定書上都沒有核定印花稅,但是有一家公司稅務自動劃扣了印花稅,有一家沒有自動劃扣印花稅。為什么呢?
你好老師,小規(guī)模納稅人成立公司有幾年了但是一直沒有核定財務報表,也沒有申報過,印花稅也沒有,現(xiàn)在需要補交,我是按季度申報小規(guī)模的,從什么時候開始補交呢?印花稅是不是報買賣合同啊?
權(quán)責發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實現(xiàn)制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數(shù)-應收賬款借方數(shù)+預收賬款貸方數(shù)-預收賬款借方數(shù) 應收票據(jù)科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預付賬款借方數(shù)-預付賬款貸方數(shù)-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內(nèi)實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進項稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業(yè)務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內(nèi),有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營業(yè)外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
怎么申報?
同學,你好 電子稅務局,核定稅源,就可以申報了
就是什么稅源采集那個嗎?
同學,你好 嗯嗯,是的