你好 您是小規模納稅人嗎 ?
2021年12月增值稅跟增值稅附加忘了計提了,2022年1月怎么補呢
老師,請問在2021年11月和12月的折舊忘記計提了,可以在2022年1月補提嗎?還有2021年12月的附加稅忘記計提了,可以在2022年1月補計提嗎?
2021年12月的應交增值稅跟附加稅那些沒有計提,那么在2022年1月應該怎么補做憑證?
2021年未計提企業所得稅和增值稅附加稅,2022年計提成所得稅費用了,2022年12月發現錯誤,2022年1季度申報利潤表時所得稅費用又填了計提所得稅費用的金額的,這個在2022年12月怎么處理?
老師2022年12月忘記計提增值稅及附加了,能在2023年的賬上補計提嗎?然后再做一筆繳納稅款的分錄?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
一般納稅人
你好 期末 借 轉出未交增值稅 貸未交增值稅 附加 借以前年度損益 調整 稅金及附加? 貸應交稅費
謝謝老師
不客氣,問題解決請好評!