你好,學員,出售的時候確認收入,結轉成本
老師,我們公司是食品公司。另一個公司是飲料的。我們賣食品給酒店,飲料那個公司也有賣食品給酒店。然后酒店就把錢包括飲料公司都打我們公賬了,我們又從公賬轉給飲料公司。。這樣應該不可以吧。。是要我們原路退回去給集團,讓集團自己打給飲料店嗎。還是可以簽什么委托協議。
老師,我們店是賣食材的,給酒店提供的,怎么做內賬呢?
我們是酒店行業,市政府食堂由我公司承包,市政府委托我們對市政府食堂提升改造,提升改造工程合同是由工程公司與酒店簽訂,酒店向工程公司付款,工程公司開具專票給酒店,市政府撥錢給酒店,酒店收到的工程款專票可以抵扣進項嗎?酒店付的工程款掛在預付賬款下面,市政府給我們撥的款我們掛的往來,這個賬務應該怎么處理
老師,我想問下,我們和客戶合作,人家給我們提供渠道,把我們的售賣機柜放入酒店,只要機柜入住酒店了,我們提供30元/臺的簽約費用給客戶,這種喊客戶開發票,發票的明細應該怎么開呢??
老師,電費是酒店代收代繳,我怎么做賬呢?酒店開不了票,我們是租的酒店一層樓辦公
匯算清繳彌補虧損怎么做
小規模如何計提增值稅和附加稅
餐卡里面有100塊錢,銷戶了,把錢退給對方了,這個賬怎么做
老師,您好!我們老板有一家小規模納稅人公司由于銷售額快超季度 30 萬了,再加上成本票也缺口挺大,老板也不愿意交增值稅和企業所得稅,請問您這邊有什么好的方案嗎?謝謝您[愛心]
您好,小規模納稅人24年4季度錯把政府補助收入做成了3個點的未開票收入去申報了,后在25年一季度做賬時沖紅了這筆憑證,那請問這筆金額是在24年匯算清繳的A105000納稅調整項目明細表中去調整就行嗎?
老師,籌建期業務招待費匯算填管理費用其他還是業務招待費?
各位老師大家好,如果開20萬元的發票,需要有多少錢的成本呢,這個怎么算呢,請各位老師指點一下,謝謝
只要董孝彬老師回答,老師月底了,準備給老板講講報表的情況,領導說我要能說出來,哈哈,我今天就把您做好了翻出來看,老師這個辦公費以及其他的費用都是按照我們賬套里面結轉損益的那個憑證統計的對吧
購置固定資產最后一年轉讓價格10,殘值20,在計算變現抵稅的時候為什么不是賬面價值減去轉讓價格來算這個抵稅,而是用殘值價格和賬面價值來作差計算
資產評估一般是多少錢?
我咋做內賬呢
正常做分錄,學員,這個
我不做外賬,就是做內賬
內賬也是這么做的,學員
收入多少,成本多少啊
要看你的出售價格,和成本價格的
每天都要算出來利潤嗎
是的,學員,這個是這樣的