你好 入庫的時候你們做的是固定資產,然后領用的時候又是做了固定資產,是這么理解嗎? 你們是做固定資產卡片的嗎?如果是卡片的,建議發票到了在做固定資產 要不你領用了做了一次卡片,那發票到了你怎么調整?主要是怕你領用的時候,價格和發票的不一致。
老師,我們的原材料暫估入庫了,領用的時候也是按暫估入庫的價格領用,做成產品之后,我們是放入固定資產里面攤銷呢,下個月開出票來全部紅沖,重做?
老師我以下是我公司融資租入的固定資產,但是我現在只有合同。還沒開發票,我按這個怎么做入固定資產呢,要換算成不含稅價來入固定資產掛往來嗎,那以后發票來了進項稅額那個金額怎么處理呢
老師,員工報銷公司購買電腦的費用(超過5000元),然后我們財務做賬軟件里有固定資產系統這個模塊,但是我們在固定資產系統錄入增加的資產,這個系統就自動生成下面這樣的分錄憑證了: 借:固定資產 應交稅費(進項) 貸:銀行存款 但是這樣的話,就體現不出來,員工報銷的費用了,這怎么辦呢?
老師好,我們是所有物資都要入庫,然后分別領用!材料領用下生產成本!如果來了固定資產,領用下固定資產?但是發票來了后,也是同樣下固定資產,這樣的話是不是重復下了?請問怎么解決?
老師好,我剛來一家欄桿百葉制造業公司,跟庫管溝通了一下,購入的主要材料鋼管是以噸數稱重買回來,但是庫管要數根數,然后生產領用也是以根數領走,大部分輔料都是以包,件買回來的,但是會生產領去過后還會剩下一半,怎么核算成本呢?
老師,想問下非營利組織換屆后,證件變更期間,財務單據審批人是前任負責還是后任負責?
請問老師,計算季度企業所得稅,是根據利潤表的利潤總額來算?
概而論 怎么一次查詢,各個往來賬戶明細情況?
一般納稅人開出去普票,開多少普票的稅一樣要交增值稅嗎?沒有像小規模一個月10萬的免征政策?
老師好,我們進貨1000條線,贈了250個膠水,發票上是,1000元線,250元膠水,折扣是-250元膠水,我應該怎么入賬啊?
請問,12月份工資計提了沒有發放所以沒有申報個稅,今天2月份發放 匯算清繳時工資薪金需要調整嗎
員工2024年在A地和B地都有任職收入,最終是在B地任職,那2025年匯算清繳時候,員工選擇A地匯算,那補稅的稅款是入到A地嗎?
老師ad,是什么補助?分錄咋寫呢
我們賬上有臺機器按照稅務規定折舊年限每年計提折舊,還有3個月才折舊完成,現在公司要注銷,固定資產賬面余額怎么處理?轉入那個科目?實際我們也沒賣機器的
老師,購買方發票紅沖了,我應該怎么做賬?
入庫的是以材料入庫,領用是以固資出庫。發票來了也是下固資,就是領用的時候我該怎么下科目?
領用如果也是下固資,肯定就重復了
所以我不知道怎么下
領用的時候你可以做借在建工程
票到了之后,紅蟲在建工程做固定資產。