這個直接修改,貸其他應付款,員工,再做借其他應付款 員工 貸銀行
老師,您好!是這樣的,在用友u8系統里面,我固定資產卡片弄錯了一個折舊率,然后累計折舊就錯了。后面自動生成憑證的時候,金額也是那個錯的出來了,我就根據正確的金額改正并且保存了憑證。再去固定資產卡片的折舊率可以改,但是到折舊分配表的時候就進不去了,顯示已經做過憑證了不能改了,我該怎么辦呀?這個固定資產卡片里的累計折舊錯了,但是憑證上改對了的話會影響利潤表嗎?
老師,員工報銷公司購買電腦的費用(超過5000元),然后我們財務做賬軟件里有固定資產系統這個模塊,但是我們在固定資產系統錄入增加的資產,這個系統就自動生成下面這樣的分錄憑證了: 借:固定資產 應交稅費(進項) 貸:銀行存款 但是這樣的話,就體現不出來,員工報銷的費用了,這怎么辦呢?
老師您好!公司8月份購買的固定資產次月9月份才收到發票入賬,因此剛剛啟用了我們學堂快賬軟件里的固定資產模塊,初始化以后可以從固定資產列表里面顯示我錄入的資產信息,當我點“計提折舊”時跳轉信息又顯示“有數據,部分未生成憑證”是什么意思啊?是我固定資產信息錄入有問題還是要到下個月系統自動計提折舊后才會有顯示?還有這個折舊計提以后是系統自動轉入總賬還是要單獨在總帳里面錄入計提折舊的分錄呢?
建筑勞務公司發票增百萬版,今天第三次去找稅務,提前聯系了稅務管理員,去了看稅管員在看公司的資產負債表,財務報表昨天去大廳更正了,改的固定資產,公司去年9月開始經營,去年和今年的固定資產全部做成了費用,發票增版必須要有固定資產,就改了賬,改成借:固定資產,貸:管理費用(負數),又借管理費用,貸累計折舊,財務報表一直跟軟件系統對不上,然后去改的今年財務報表改的借固定資產,貸其他應收款科目,今天到了稅務局,那個稅務老師正在看我的財務報表,說我們沒有固定資產,我說今年入的,他說有部分就著數,喊我準備了些資料說把資料準備齊了就下來查賬,請問這個會稽查嗎,稅務報的報表跟我系統數據對科目期末數大都對不上會被查那個嗎,每個月的財務報表都對不上
老師您好 我們是提供建筑安裝服務的公司 現在公司購買了一臺叉車 需要錄入固定資產卡片 以前的固定資產都是辦公用 所以折舊費用科目這里 我填的管理費用-累計折舊 期末系統自動折舊成 借管理費用-累計折舊 貸累計折舊 但是叉車不能進管理費用 它要根據使用它的項目來分攤這個折舊費用是不? 系統這里只能填一個科目并選擇一個項目 以后不能修改 我就不知道該填哪個科目
資產負債表其他應付款出現負數,金額為-48000000,需要重分類嗎?
老師匯算清繳職工薪酬是應付職工薪酬貸方但是我計提工資時候把個人社保也放里面了匯算需要扣除嗎
老師,北京企業一直都是0申報,2月份忘記申報了,這月增值稅辦不了,怎么辦,能罰款嗎?
什么樣的公司需要繳納工會經費,有什么好處?還是有什么強制性要求?
老師,收到挖機租賃發票/勞務費發票,沒有支付,需要做分錄嗎?
公司原來股東借款60萬,后面變更為不是公司股東了,原股東借給公司的錢也不用還了,這個怎么合理做賬呢?
借:利潤分配為分配利潤 貸:累計折舊 這個分錄怎么理解
捐助學校能不能抵企業所得稅
老師,24年3月因一個企業長期聯系不上,我計提了87500壞賬損失,在做24年企業所得稅匯算清繳時,需要做納稅調增嗎?
老師,公司貸款購買車輛,購買合同是2月份,3月份才支付首付款,發票是4月開。入庫時間是什么時候
是員工直接拿票來報銷的,之前是員工自己墊付的
那這個對應做借:固定資產 應交稅費(進項)貸其他應付款,員工,再做借其他應付款 員工 貸銀行
老師,我可不可以直接這樣做賬: 摘要:財務部員工xx報銷采購辦公電腦費用 借:固定資產-電腦 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款
可以,可以直接做貸銀行。
好的,老師,我知道了,謝謝
好我先回復別的學員了