同學(xué)你好 同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
老師您好 我們是提供建筑安裝服務(wù)的公司 現(xiàn)在公司購買了一臺(tái)叉車 需要錄入固定資產(chǎn)卡片 以前的固定資產(chǎn)都是辦公用 所以折舊費(fèi)用科目這里 我填的管理費(fèi)用-累計(jì)折舊 期末系統(tǒng)自動(dòng)折舊成 借管理費(fèi)用-累計(jì)折舊 貸累計(jì)折舊 但是叉車不能進(jìn)管理費(fèi)用 它要根據(jù)使用它的項(xiàng)目來分?jǐn)傔@個(gè)折舊費(fèi)用是不? 系統(tǒng)這里只能填一個(gè)科目并選擇一個(gè)項(xiàng)目 以后不能修改 我就不知道該填哪個(gè)科目
解析: 一家公司給我們公司打款: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款或應(yīng)收賬款——打款公司 公司用這筆錢買了一輛車,落戶在我們公司 借:固定資產(chǎn)-車 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 使用過程中,計(jì)提車的折舊 借:管理費(fèi)用等科目 貸:累計(jì)折舊 這輛車又過戶給了給我們公司打款的那家 先進(jìn)行車的價(jià)值清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)清理 借:應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款——打款公司 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn) 老師幫我看下這個(gè)分錄清理時(shí)的是不是有點(diǎn)問題?貸方應(yīng)該是固定資產(chǎn)吧?
老師,我們公司是一般納稅人,一共購買了4臺(tái)電視機(jī),對(duì)方給開一張專票含稅63000(每臺(tái)均超過5000),電視機(jī)是用于會(huì)所招待客戶,是公司會(huì)所專門招待客戶的,不對(duì)外營業(yè),這種情況的電視機(jī)哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?按老師說的計(jì)入招待費(fèi)不允許進(jìn)項(xiàng)抵扣,那老師,我計(jì)入借:固定資產(chǎn)~電視機(jī)應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)貸:銀行然后每月提折舊,借:管理費(fèi)用~折舊費(fèi)貸:累計(jì)折舊,這樣做的話能不能認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)抵扣?可以這樣做嗎?
老師,我們公司做智能快遞柜營業(yè)的,購買快遞柜是放小區(qū)營業(yè)供客人取快遞件的,我想問一下我們購買的智能快遞柜是直接計(jì)入主營成本還是計(jì)入固定資產(chǎn),老師,假如計(jì)入固定資產(chǎn)按幾年攤折舊?還有智能快遞柜也需要安裝智能系統(tǒng),這個(gè)系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)要計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目??是一起計(jì)入固定資產(chǎn)還是計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本??老師的意思是系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)和智能快遞柜是一套的話,就可以把智能快遞柜今38萬和系統(tǒng)系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)2萬一起計(jì)入固定資產(chǎn)是嗎?借:固定資產(chǎn)40萬貸:銀行存款計(jì)提折舊:借:主營業(yè)務(wù)成本貸:累計(jì)折舊,老師,是這樣做對(duì)嗎?還有到底按幾年折舊,之前老師給的答復(fù)是按3年,現(xiàn)在給的答復(fù)又是4年,老師,一致一下答復(fù)到底按幾年折舊?一般用3-5年
老師,我們公司做智能快遞柜營業(yè)的,購買快遞柜是放小區(qū)營業(yè)供客人取快遞件的,我想問一下我們購買的智能快遞柜是直接計(jì)入主營成本還是計(jì)入固定資產(chǎn),老師,假如計(jì)入固定資產(chǎn)按幾年攤折舊?還有智能快遞柜也需要安裝智能系統(tǒng),這個(gè)系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)要計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目??是一起計(jì)入固定資產(chǎn)還是計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本??老師的意思是系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)和智能快遞柜是一套的話,就可以把智能快遞柜今38萬和系統(tǒng)系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)2萬一起計(jì)入固定資產(chǎn)是嗎?借:固定資產(chǎn)40萬貸:銀行存款計(jì)提折舊:借:主營業(yè)務(wù)成本貸:累計(jì)折舊,老師,是這樣做對(duì)嗎?還有到底按幾年折舊,之前老師給的答復(fù)是按3年,現(xiàn)在給的答復(fù)又是4年,老師,一致一下答復(fù)到底按幾年折舊?麻煩老師看一下會(huì)計(jì)分錄,是不是這樣做,到底又是按幾年折舊,麻煩一個(gè)一個(gè)問題回答哈,謝謝
股權(quán)轉(zhuǎn)讓資本公積需要轉(zhuǎn)嘛
老師好,去年注冊(cè)的公司,24年公司沒有營業(yè)銷售,就做一些加工,但是沒有開銷售發(fā)票,賬上掛了制造費(fèi)用房租水電和員工工資—生產(chǎn)成本,這些掛賬等后期有銷售產(chǎn)品了再慢慢結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎?
待抵扣稅費(fèi)負(fù)數(shù),期初放借放還是貸方?
我們公司是工程公司,從外面請(qǐng)了臨時(shí)工,簽約的勞務(wù)合同,這種在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)工資的時(shí)候要在哪一個(gè)模塊申報(bào)
老師好,請(qǐng)問下之前公司收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼做了借銀行存款貸營業(yè)外,,這個(gè)月退回的一部分回去要怎么入賬呢
老師,您好。請(qǐng)問下,發(fā)現(xiàn)往年暫估委托加工物資沒平,怎么處理呢?賬務(wù)我是這么做的 借委托加工物資 貸應(yīng)付賬款-暫估
是不是要先申報(bào)24年年報(bào),季度企業(yè)所得稅才能彌補(bǔ)以前年度虧損
老師,我們有一家個(gè)體工商戶營業(yè)執(zhí)照下證時(shí)間是24年9月,一直沒有稅務(wù)登記,這個(gè)月才稅務(wù)登記,需要去稅務(wù)局說明把之前月份的稅務(wù)申報(bào)補(bǔ)上嗎?還是說直接從4月開始申報(bào)就好了?
我是公司是的法人,我可以通過公司給我發(fā)工資嗎
老師,我公司是生產(chǎn)塑料件的,需要用到模具,這個(gè)模具是入固定資產(chǎn)嗎?