借以前年度損益調整 貸應付職工薪酬,福利費 借應付職工薪酬,福利費 貸其他應收款。
房租費去年已計提入賬,借:管理費用,貸:其他應付款—房租,今年付房租,收到房租發票,分錄應該怎么做?
房租費發票未開,每月計提,借:管理費用—房租費,貸:其他應付款—房東。 當我拿到房租費發票一整年的時候,怎么做賬?
去年有給員工租房的房租費,當時房東說不能開票,就沒有借其他應收款,今年房東說可以補去年發票,今年收到去年的房租發票怎么入賬。
今年收到去年開的房租發票怎么入賬,去年沒有付款也沒有計提費用。
老師,去年一年的辦公房租到現在沒有支付,也沒有入賬,可以入賬到今年的費用嗎?后面再去代開發票,是掛賬房東嗎,分錄怎么寫?
是不是每個月的分錄最后做好憑證,資產負債表都要資產=負債+所有者權益才是正確的?
如果6月的薪資,8月才發,是否是在8月計提呢?
老師,響應文件是2024年12月16日發的,上面要求供應商那個提供參與本項目人員繳納社保證明復印件(近三個月)可中標的供應商提供了2023年12月到2024年11月的算是響應文件了嘛
老師,小微企業免稅部分記到了營業外收入,匯算清繳具體記到哪里呢
請問老師,公司給員工承擔的個人所得稅需不需要在匯算清繳時填增?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報收入嗎?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
郭老師,籌備期的開辦費及其他費用,在沒有收入的時候這些都怎么做賬
老師,申報之前還是企業納稅信用為B級,現在納稅信用為D級,企業會不會面臨查賬?這個怎么處理?
福利費按工資的14%抵扣所得稅。
去年是借: 員工房租費,貸:應付職工薪酬/福利費,借:應付職工薪酬/福利費,貸銀行存款
去年沒收到發票是不是要調增企業所得稅
今年收到發票抵不了去年的吧
可以的,匯算清交可以抵扣的。
按工資的14%抵扣去年的工資合計。
我今年做一筆這個分錄就可以是吧!借以前年度損益調整 貸應付職工薪酬,福利費 借應付職工薪酬,福利費 貸其他應收款。
可以的,可以這么做的。