你好不需要的,按照招待費的扣除比例就可以。
您好老師,我接手了一家一般納稅人的物流公司,在2020年之前會計都沒有暫估加油費,問題是今年她收到加油費比如10000元的發票就做,借:主營業務成本-10000,貸:應付賬款-暫估-10000,同時做,借:主營業務成本:8700,應交稅費-進項稅1300,貸:預付賬款:10000,這樣就造成應付賬款-暫估借方有余額,她這樣做是不是不對?
老師,我們公司購買了10張汽車油卡送給客戶,發票上的名稱是預付卡銷售,那做賬時:借預付賬款,貸銀行存款,是不是等送給客戶后我就可以做:借:銷售費用貸:預付賬款?這個銷售費用二級科目一般是業務招待費還是什么費用多啊?
老師,買了10000元的購物卡,給財務的只有一張10000元的發票,卡應該是送人了,做賬時直接做業務招待費了,這個沒掛預付賬款,是不是要做納稅調增
老師我想咨詢一下,公司收到了一張物業費的發票,10000元是不含稅額,還有600的進項稅,是一年的物業費,這個我的會計分錄是不是要做 借 預付賬款10000 應交稅費應交增值稅進項稅 600 貸:銀行存款10600
老師,我們公司要支付10000元的設備尾款,出納按發票付款,付多了10000元。對方公司拿私人賬戶轉回10000元,由于私卡不好出賬,出納又轉還10000元給對方,對方基本戶對公再轉還10000元回來。請問這個分錄要分四個分錄來做嗎?還是說只做兩個分錄就好了。 付款時: 借:應付賬款-A公司 20000 貸:銀行存款 20000 借:銀行存款10000 貸:應付賬款10000 私卡轉入轉出不用再做分錄了吧?
老師,我們的車折舊到最后要賣掉了,最后給別人開票,那我內容開什么?
老師,電子稅務系統里擔任某公司財務負責人,沒有登過該公司電子稅務系統,沒有報過稅,如果該公司出事了,財務負責人會承擔法律責任嗎
計提增值稅和結轉增值稅是一樣的嗎
請問老師,我司購買材料,因量少運費需要單獨支付,我司采購個人先墊付,然后財務通過公司賬戶打到她的工資卡報銷,這樣有什么風險嗎?
老師,公司名下的車出售了,開了發票,應該報收入嗎
課程視頻怎么下載???????
你好,應交稅費包含了哪個稅種
籌建期間的公司,去年2024年8月成立的,目前還沒有營收,2024的匯算清繳,成本費用這些需要調整嗎?
你好老師去年打款,今年開票可以嗎
老師好,給公司轉錢,一般金額達到多大必須要有合同呢
老師購物卡不用掛到預付賬款嗎,消費的時候再沖預付賬款
你知道他什么時候消費嘛,所以你贈送出去直接做的招待費可以的。
哦哦,明白了,那老師,買購物卡什么情況下必須掛預付賬款呢
你們單位買來自己消費的。
就是買來自己用的情況下,做到預付賬款消費了之后再做費用。
老師,消費用憑消費小票就可以嗎?還是必須再開發票,應該不會給開發票了。
可以的,消費了之后不會再給你開發票的,同一個業務只能開一次。