那現(xiàn)在存進(jìn)去就行了啊
老師 我們是幼兒園,收的學(xué)費遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于開發(fā)票的金額,這些錢以前進(jìn)私戶,現(xiàn)在只能進(jìn)公戶。這些錢怎么處理能不成為收入?
老師,我問下哦,民辦非幼兒園期初對公賬戶未辦理學(xué)費收在法人私人賬戶中,現(xiàn)在對公開立準(zhǔn)備把錢存到對公賬戶中,是私轉(zhuǎn)公合適還是提現(xiàn)金存入對公合適?另外私人賬戶前幾天有大額20多萬的轉(zhuǎn)入現(xiàn)在私戶分批提取學(xué)費50多萬存入對公會不會引起銀行監(jiān)察,怎么操作比較合適?
老師,你好,我9月份進(jìn)公司做的一家賬,他們賬上的余額是負(fù)數(shù),銀行卡上是有余額的,還有庫存現(xiàn)金他沒有提取過也沒有收到過現(xiàn)金,卻有現(xiàn)金支出 請問這樣怎么處理啊
您好,老師,我想們公司是合伙企業(yè),早期財務(wù)做賬比較粗糙,導(dǎo)致公司的證券戶的資金信息沒有體現(xiàn)在賬目中,現(xiàn)在公司減持,資金就需要從證券戶轉(zhuǎn)到銀行賬戶,這個是只能通過借:銀行存款 貸:投資收益處理嗎?
您好,會計學(xué)堂幼兒園實務(wù)關(guān)于伙食費的帳收支分別是:借:銀行存款伙食費專戶 貸:提供服務(wù)性收入-限定性收入-伙食費;支出的時候是借:業(yè)務(wù)活動成本-限定性活動成本-伙食費 貸:銀行存款伙食費專戶; 我現(xiàn)在的問題是,我們沒有伙食費專戶,如何在兩個科目中建立關(guān)聯(lián)呢?收支都是現(xiàn)金,但是通過現(xiàn)金不能查看到伙食費實時結(jié)余?
個稅申報,不成功,老師彈出來下面這張圖,換個原來報過的電腦就沒關(guān)系。
老師工資薪金就是應(yīng)付職工薪酬科目嗎?
是不是每個月的分錄最后做好憑證,資產(chǎn)負(fù)債表都要資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益才是正確的?
如果6月的薪資,8月才發(fā),是否是在8月計提呢?
老師,響應(yīng)文件是2024年12月16日發(fā)的,上面要求供應(yīng)商那個提供參與本項目人員繳納社保證明復(fù)印件(近三個月)可中標(biāo)的供應(yīng)商提供了2023年12月到2024年11月的算是響應(yīng)文件了嘛
老師,小微企業(yè)免稅部分記到了營業(yè)外收入,匯算清繳具體記到哪里呢
請問老師,公司給員工承擔(dān)的個人所得稅需不需要在匯算清繳時填增?
請問老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費我確認(rèn)收入了但是還沒開票,當(dāng)時三月做的借銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現(xiàn)在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報收入嗎?
請問老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費我確認(rèn)收入了但是還沒開票,當(dāng)時三月做的借銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現(xiàn)在四月給他們開票
去年的現(xiàn)金,報表數(shù)額是很大的 現(xiàn)在要上報,想調(diào)小一點
去年的,你打算怎么調(diào)呢?
想調(diào)一部分到其他應(yīng)收款中
你好,這樣子是可以的。