你好! 可以根據實際業務去稅務局大廳修改申報表。
老師,我公司7月開了農產品收購發票,沒有開銷售發票,6月申報的增值稅還有留抵,申報7月的增值稅不想抵扣進項稅額了。請問增值稅附表2的農產品收購發票那一欄是不是不用填?
從小規模納稅人處購入農產品取得稅務代開的專用發票,可按增值稅專用發票上注明價款×9%來抵扣進項稅額。如果農產品用于生產銷售或委托受托加工13%稅率貨物則抵扣10%的進項稅額。如取得的是小規模納稅人開具的普通發票則不可以抵扣進項稅額。當月可以抵扣的進項稅額=5000×10%=500(元) 跟農產品有關的稅收能否列舉一下
12月份忘記開農產品收購發票了,現在已經跨年了。12月份還沒有申報的,想在這個月補開發票,進行農產品收購發票的抵扣(農產品收購發票是直接抵扣)。不知道這個月補開的收購發票可以用在12月申報的抵扣嗎?問了稅局,稅局說必須當月開當月抵扣。
老師,上個月開簡易計稅發票較多,這個月報稅專用發票進項稅和農產品進項稅是不是不能抵扣,想修改上次報12月的報表抵的預繳稅款為進項稅款,還可以修改嗎,上次報表報稅沒有勾選認證沒有抵扣
老師,上個月開簡易計稅發票較多,這個月報稅專用發票進項稅和農產品進項稅是不是不能抵扣,想修改上次報12月的報表抵的預繳稅款為進項稅款,還可以修改嗎,上次報表報稅沒有勾選認證沒有抵扣,如果不能修改上次報表,還有什么其他辦法嗎?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?