你好,是可以認證抵扣的,等以后開了銷售票,再進行認證抵扣。
想請問一下老師,我們公司在小規模的時候12月銷了一批貨但是沒有及時開票,現在一月份轉為一般納稅人了,那還能按小規模補開1%的票嗎
老師你好,請問我公司現在是小規模,7月收到專票沒有認證,8月為一般納稅人,成為一般納稅人后可以認證7月收到的專票嗎?
我們公司現在是小規模,過幾個月要轉成一般納稅人,請問現在對公轉的貨款,成為一般納稅人后能讓對方一起開專票嗎
請問老師,我公司上年12月份為小規模公司,現在轉成一般納稅人了,請問12月取得的專票現在能認證抵扣嗎?到現在為止我們還沒有銷售開票過呢
請問老師,我公司上年12月份為小規模公司,現在轉成一般納稅人了,請問12月取得的專票現在能認證抵扣嗎?現在在認證平臺能否找出那兩張發票
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
現在我到認證平臺能找出這張票是嗎
你去找下,應該能找到這 張發票的。
好的謝謝,是不是只要找到了就可以認證是嗎?,我記得有人說過是小規模期間的進項是不能抵扣的
只要認證平臺上有這張發票,就是可以抵扣的,沒有就是不可以抵扣。
像我這樣的情況認證平臺上會有嗎
你打開認證平臺,有就說明可以抵扣。
哦明白了謝謝老師
不客氣,很高興幫你解答。