你好,如實申報就行,首先看申報系統能不能正常上傳,如果不能正常上傳,提示要寫情況說明,那么就如實將業務情況和發票情況做情況說明,如果不能正常上傳,那么要去稅務大廳辦理申報。
專用發票匯總表上的銷項正廢金額、銷項正數金額、銷項負廢金額,銷項正廢金額,實際銷項正數金額分別指的是什么?看不明白?
開的專票正數金額少負數金額多,實際銷項稅額是負數,普票金額不夠專票沖正,這種情況怎么報稅呀?
建筑行業6月底多開了100萬發票,7月份紅沖,7月的開票情況是正數金額小于負數金額,這種情況怎么報稅,做賬呢?
代開增值稅專票,銷項負數金額大于正數金額,申報增值稅時顯示負數,退稅,怎么辦,申報不了
老師,專票統計表,實際銷售金額=正數銷售金額-正數廢票金額+負數發票(負數)-,稅額計算參照,對不
匯算清繳彌補虧損怎么做
小規模如何計提增值稅和附加稅
餐卡里面有100塊錢,銷戶了,把錢退給對方了,這個賬怎么做
老師,您好!我們老板有一家小規模納稅人公司由于銷售額快超季度 30 萬了,再加上成本票也缺口挺大,老板也不愿意交增值稅和企業所得稅,請問您這邊有什么好的方案嗎?謝謝您[愛心]
您好,小規模納稅人24年4季度錯把政府補助收入做成了3個點的未開票收入去申報了,后在25年一季度做賬時沖紅了這筆憑證,那請問這筆金額是在24年匯算清繳的A105000納稅調整項目明細表中去調整就行嗎?
老師,籌建期業務招待費匯算填管理費用其他還是業務招待費?
各位老師大家好,如果開20萬元的發票,需要有多少錢的成本呢,這個怎么算呢,請各位老師指點一下,謝謝
只要董孝彬老師回答,老師月底了,準備給老板講講報表的情況,領導說我要能說出來,哈哈,我今天就把您做好了翻出來看,老師這個辦公費以及其他的費用都是按照我們賬套里面結轉損益的那個憑證統計的對吧
購置固定資產最后一年轉讓價格10,殘值20,在計算變現抵稅的時候為什么不是賬面價值減去轉讓價格來算這個抵稅,而是用殘值價格和賬面價值來作差計算
資產評估一般是多少錢?
怎么報呢?應納稅額都是負數的了,直接申報嗎?
是的,如實申報,有的地區比對是可以通過,有的不能,如果不能,要跟專管員說明情況。