是的。單純具體的要納稅調整。
老師你好,我們公司19年12月份計提了年終獎,但是年終獎因為疫情影響現在只發了一半,還有一半沒發,想問一下剩下沒發的這部分年終獎是不是在匯算清繳時候做納稅調增?還有把去年計提未發完的年終獎要沖回去,分錄如何做呢?
老師,請問是不是計提的工資和年終獎,到了匯算還沒發,匯算的時候要做納稅調增?
老師,年終獎公司發的時候說已經扣過稅了,現在報個人所得稅匯算清繳,年終獎這部分是和工資和到一起報匯算清繳還是單獨申報匯算清繳呢
#提問#老師,如果年終獎發放時候并入了工資在匯算清繳時是不是不能在單據計算納稅了
老師,年終獎應該做到應付職工薪酬中的獎金,還是職工福利,匯算清繳的時候,獎金不用調整,職工福利要調增是嗎?
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進行售賣,未取得檢驗疫證,在本地開的檢驗證,怎么做賬務處理,稅務上有什么風險
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時想把利潤增加100萬,怎么調整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應收賬款科目余額表本期發生額的借方應該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
老師你說的啥
單純計提 的要納稅調整 打錯字了
調增是不是只調申報表就可以了?到時候付了又怎么處理呢?
匯算清繳調表不調帳。
老師如果這個工資在匯算清繳之后付了,我該什么時候做調減呢
您好,明年匯算清繳時調整。