你好,如果你們單位也不給他報銷的,確定以后不做的情況下可以選擇不抵扣,勾選直接不用做。
公司在京東上購買了一些日用品開了專票,是不是不能抵扣認證啊?不能抵扣認證就在增值稅發票綜合服務平臺的未勾選的地方一直擺著是嗎?(強迫癥看著有點不舒服…)但是這樣的能入賬職工福利嗎?就是專票的總金額入賬,就是不抵扣專票直接入賬?還有茶葉、酒,這樣的開具了專票,不是銷售茶葉、酒的公司就不能抵扣,跟日用品的情況一樣的,是這樣的嗎?謝謝老師
老師,我新接手一家公司,他們的增值稅發票綜合服務平臺上2017年2018年還存在沒有抵扣勾選的專票,而且發票是肯定找不回來了,我想問問是不是要把這些發票做不抵扣勾選處理,還是說要怎么處理?
老師好!增值稅發票綜合服務平臺里,有未認證抵扣的發票,但是沒有票據(有些大概是員工開的專票,但是未交給公司的原因)如果不抵扣,一直存在,有啥風險?在這種拿不到票的情況下怎么處理比較好?
老師,今天我認證專票時,發現平臺上有一張酒店給我們公司開的增值稅專票,但是我并沒有收到這張專票,發票和抵扣聯都沒有,也未入賬,我就沒有勾選這張認證,把其他認證了,請問我是否需要把這張選擇不抵扣,原因選 其他?然后提交就行了,賬務上也不用處理?
老師好,我們公司是一般納稅人,但是這兩年公司都沒有收入,取得的增值稅專用發票都沒抵扣,直接進了費用,也沒在平臺認證。我想咨詢一下,如果不認證會有風險嗎?不抵扣也必須認證嗎?抵扣聯是單獨存放,還是跟發票聯一起走賬?謝謝
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
我想再等等,等上幾個月,仍然沒有,再做不抵扣勾選,可以嗎?有沒有稅務風險?
可以的,沒有風險的。