你好,具體的是哪一個(gè)稅款的?
老師,請(qǐng)問我是小規(guī)模企業(yè),開了一張稅務(wù)代開房產(chǎn)租賃發(fā)票(本企業(yè)房產(chǎn)租出),現(xiàn)在報(bào)季報(bào),是稅務(wù)系統(tǒng)直接扣除我以繳納的稅款還是需要我手動(dòng)填寫附表?如果填附表需要填在哪里?謝謝
老師?我們稅控盤交了280,我在增值稅減免稅里面填寫了,還需要在增值稅小規(guī)模申報(bào)表里面填寫嗎?謝謝
老師好:我單位稅務(wù)退稅144.11,填稅務(wù)報(bào)表的時(shí)候,需要填寫嗎?如果要填,填在哪個(gè)里面,謝謝
老師好,公司買車,我在電子稅務(wù)局里交車輛購(gòu)置稅,我到了申報(bào)的界面,我需要填寫聯(lián)系電話,還需要填寫什么嗎?謝謝!
在報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,有一個(gè)附表填寫,如果不填寫不能申報(bào)。我想問一下我如何填寫呢?謝謝老師。
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業(yè)一天的收入第二天一筆進(jìn)入銀行的,有些開發(fā)票了,有些沒有開發(fā)票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
內(nèi)賬,小規(guī)模納稅人,問一下如果23年12月開了一張旅游服務(wù)的普通發(fā)票,但是一直沒收到錢,現(xiàn)在給他紅沖對(duì)賬務(wù)有什么影響嗎,沒有掛往來賬,也沒交稅
內(nèi)賬,小規(guī)模納稅人,問一下如果23年12月開了一張旅游服務(wù)的普通發(fā)票,但是一直沒收到錢,現(xiàn)在給他紅沖對(duì)賬務(wù)有什么影響嗎,沒有掛往來賬,也沒交稅
老師,收到的款先入預(yù)收賬款,然后開發(fā)票再入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那沒有開發(fā)票的無票收入怎么自制原始憑證啊
請(qǐng)問出口企業(yè)簡(jiǎn)易報(bào)關(guān)能退稅嗎?無法正常收匯。
老師,昆侖防凍液加權(quán)價(jià)為49.77元,我賣價(jià)為72元開發(fā)票價(jià)格高不?
請(qǐng)問老師網(wǎng)銀復(fù)核盤丟失,重新補(bǔ)辦需要法人到場(chǎng)嗎?
謝謝老師的耐心,24的賬錯(cuò)了,我們現(xiàn)在在25年調(diào)整 借未分配利潤(rùn) -50000 貸:其他應(yīng)付款-暫估 -43000 其他應(yīng)付款-個(gè)人 -7000 再做正確分錄 借:未分配利潤(rùn) 7000 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人 7000 這個(gè)分錄能不能再24年的12月調(diào)整,在更改季報(bào)和財(cái)報(bào)
老師,婚慶公司賬務(wù)怎么處理,采購(gòu)的道具,花可以一次計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
老師好,我之前成本不夠,沒到票12月就入了借工程施工 貸應(yīng)付賬款 ,現(xiàn)在4月收到了專票,這筆賬我怎么調(diào)呀?
進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營(yíng)業(yè)外收入, 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
退稅的不需要申報(bào)了。
以前的會(huì)計(jì)把所有的火車及飛機(jī)票沒有加計(jì)扣除,現(xiàn)在稅務(wù)給退回來了
你好,做上面的分錄就可以的。