同學,你好 長期應收賬款放銷售費用,你能取得發票嗎?
老師,我想咨詢一下,我接手的這個企業是從代理記賬公司接過來的,公司最開始是另一個法人的,2018年有業務,2019年沒有業務,2020年6月,我們公司把這家公司轉到我現在老板的名下(與原先的法人和股東沒有任何關系了),沒有轉讓協議,也沒有交易,就是股東和法人變更,問題是2018年形成的應收和應付賬款(這些客戶和供應商是之前法人的,與我們現在的企業沒有關系),付也付不出去,收也收不回來了,我應該怎么處理?第一個方法是:應收應付用現金收回來或用現金付出去,數額大的分期收貨付,這個做法有什么風險嗎?;第二方法:應收做壞賬核銷,應付做營業外收入,這樣的做法對繳納企業所得稅有什么影響?
老師,請問一下我們公司是摩托車銷售的公司,一般客戶都是批發給鄉鎮的,或者是零售給個人的。然后客戶給的款項都是微信支付或者轉賬給老板私人的。但是需要開發票 我們做外賬 借 庫存現金 貸 主營業務收入 應交稅費—應交增值稅-銷項稅額,但是我們購進車輛都是銀行存款轉賬的。意思就是 法人收到客戶的錢不經過公戶進,是老板自己存公戶經過銀行付購買車的款。現金流大,會不會有問題??2年了,都是這樣操作的,公戶從來不會有客戶的錢,公戶就是扣稅 ,付購進款,還有房租,利息。就沒了
老師你好,我司是外貿企業,只對外銷售,因對方先付30%貨款也就是6月份匯4.5萬美元給我們,會計這邊記賬是按照6月份初的第一個工作日匯率中間折算價是6.7790 1. 借:銀行存款-美元賬號 305055 貸: 預收賬款305055 元 。然后2.去銀行結匯做的分錄, 借:銀行存款-人民幣 304055 財務費用-匯兌損益 1000 貸:銀行存款-美元賬號305055. 然后美元總訂單金額是15萬美元 ,對方7月份匯剩下的余額過來10.5萬美元,此時7月份的第一個工作日匯率是7.0100, 會計記賬 1.借:銀行存款-美元賬號 736050 貸:預收賬款 736050 元 再去結匯,跟上面結匯做的分錄一樣。而我們銷售收入是6月份,也是按照6月份第一個工作日匯率算的。則收入為1016850元。 那我的疑問是:收入的預收賬款跟客戶匯過來的預收賬款金額不一致沒平,該怎么操作?
老師您好!請問送給客戶的商品,沒有開到同一張發票上,視同銷售,怎么進行賬務處理? 借:應收賬款_未開票 貸:主營業務收入 應交稅費_增值稅(銷項) 借:主營業務成本 貸:庫存商品 借:營業外支出 貸:應收賬款(未開票) 這樣做對嗎?可是這樣做最后會減少利潤,在匯算時做納稅調增?
老師,在茶館做財務,客戶沒消費茶葉,銷售人員送茶葉給客戶當做培養客戶,老板讓我入賬借方長期應收賬款,貸方主營業務收入,等下次客戶過來消費,產生毛利潤再減去這比長期應收賬款算提成,而賬上這筆長期應收賬款放銷售費用,這樣做賬有沒問題。
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
沒有發票,只有銷售單,茶葉從出去客戶聯在店里
茶葉送客戶,但是沒拿單,有客戶聯入賬
同學,你好 茶送客戶,需要視同銷售
我想問的是,先視同銷售入賬,借方長期應收賬款,貸方主營業務收入,后面客戶來買茶葉,那這個長期應收賬款就處理為借方銷售費用,貸方長期應收賬款,這樣做賬是否合理?
同學,你好 不合理,客戶來買茶葉,應該付錢 借:銀行存款,貸:長期應收賬
想問一下,這樣做賬,對利潤有什么影響
同學,你好 我這樣做賬,對利潤沒有影響
老師,我問的是,我這樣做賬:請看15點26分跟你對話框,有沒什么影響
同學,你好 你那樣做賬是不對的
我知道不對,就是想問問老師這樣做賬對利潤表有什么影響,想看看您分析一下這個不對在哪里?
同學,你好 借方,你放在銷售費用,是不對的,客戶來買茶葉,借方應該是銀行存款
不是問分錄,問的是這樣對營業收入或者利潤產生什么影響
同學,你好 賣出去茶葉,增加營業收入