你好,學(xué)員,這個是可以的
老師晚上好,我們是餐飲行業(yè),店里有三位股東,現(xiàn)在有兩位要撤資,截止到2021年1月份賬面上現(xiàn)金余額為119272元,應(yīng)收賬款為234400,預(yù)收會員卡充值(現(xiàn)金值93260.27元)(贈送值5697.73元)未消費,應(yīng)付賬款為21242元,利潤為169967.73元,另外兩位股東要撤資的話,該怎樣分配?謝謝
老師下午好,我們是餐飲行業(yè),店里加上我一共是三位股東,現(xiàn)在另兩位要撤資,酒店轉(zhuǎn)讓費60萬,我按當(dāng)時的出資比例退給他們,現(xiàn)在賬務(wù)上該怎么分配呢?截止到1月底現(xiàn)金余額有119272元,應(yīng)收賬款234400元,應(yīng)付賬款為21242元,預(yù)收賬款(現(xiàn)金值93260.27元,贈送值5697.73元未消費)利潤169967.73元,這是我自己記的內(nèi)部帳,現(xiàn)在他們兩位要撤資,我們分賬的話,只分利潤嗎?謝謝
老師您好,有個問題比較繁瑣。我們單位向供電公司支付了下屬變電站的電費,給下屬單位記賬是以其他應(yīng)收款記的,給供電公司記賬是記到了預(yù)付賬款。現(xiàn)在供電公司給我們開了票,我們的分錄應(yīng)該就是借:其他業(yè)務(wù)成本,貸:預(yù)付賬款。現(xiàn)在有個問題是,我們還要給下屬公司開票,可現(xiàn)在下屬公司已經(jīng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓賣出去了,電費也通過債權(quán)收回來了,那我還需要給下屬單位開票么?如果要開票,我應(yīng)該怎么做分錄呢?
我單位位酒店行業(yè)A,有客人在我這里預(yù)存了100萬辦理了會員卡,我單位與另外一家餐飲企業(yè)B有合作關(guān)系,A公司會員卡也可在B公司消費,月末進(jìn)行結(jié)算。于是這個客人持A公司卡去B公司消費了20萬,月末財務(wù)應(yīng)該怎么核算,客人應(yīng)該在哪里開票呢,我公司給B公司付款時需不需要索取發(fā)票。
餐飲住宿業(yè),有幾百萬的預(yù)收(預(yù)付卡),如果現(xiàn)在對方(充值單位)在另外一個單位消費需要從我們這個預(yù)收賬款(預(yù)付卡)里結(jié)賬可以嗎?
個體工商戶開設(shè)了對公賬戶,經(jīng)營者往對公賬戶里面轉(zhuǎn)錢進(jìn)去用去生產(chǎn)經(jīng)營,這筆款需要備注借款或者其他的不?剛注冊的公司還沒有開通稅務(wù),不知道是核定還是查證征收的情況下
你好,我們和電商平臺合作,因我們操作問題導(dǎo)致產(chǎn)生罰款,記賬是營業(yè)外支出,請問這個可以稅前扣除嗎?需要調(diào)增嗎
稅收滯納金是從申報期結(jié)束第二天起每天萬分之五嗎
AB不對是因為表述不對嗎
用員工個人名義辦的電話卡,可以開成公司抬頭發(fā)票,可以直接稅前扣除嗎?
你好,老師小規(guī)模有個油電混合汽車,想在買個車用公戶付款有沒有問題,純燒油現(xiàn)在沒有優(yōu)惠政策
老師好,我公司是運輸公司想賣幾輛車,對方過戶問我開多少錢的發(fā)票,他要自己去開交易發(fā)票然后過戶。他說的買了這么多的車 一般都是他們自己看著開這個交易發(fā)票,正常不是我公司得給他開發(fā)票嗎,等于我把這個車賣給他了。
請問我們公司一般納稅人,但用小企業(yè)準(zhǔn)則,在24年4月7日支付13萬材料費并入賬,分錄記為借:預(yù)付賬款13萬,貸:銀行存款13萬。24年4月底收到13萬發(fā)票,稅率13%,但未入賬計入費用。以小企業(yè)準(zhǔn)則,我現(xiàn)在在25年4月應(yīng)如何調(diào)整會計分錄?24年企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)如何調(diào)整?
老師我們對公付款是付到河北 A支行,但是對方給的進(jìn)項發(fā)票是河北B支行,有關(guān)系嗎?發(fā)票能用嗎?我有必要要求銷售方把開戶行改成我們付款的那個銀行嗎
你好 我司是非金融企業(yè) 有借一筆款給其他公司,收到利息開出發(fā)票,這部分利息收入會造成增值稅及企業(yè)所得稅差異嗎?
請問這個我們怎么做賬
另外的單位是獨立法人嗎
你們確認(rèn)收入,客戶消費的話
然后你們單位和另一個單位內(nèi)部結(jié)算
我是A單位銷售出去預(yù)付卡收到的款做的是預(yù)收賬款,現(xiàn)在客戶在B單位消費款要從我單位的預(yù)收賬款去付B單位的錢,這個可以?請問怎么寫分錄
可以的 借預(yù)收賬款 貸銀行存款
另外一個單位是獨立法人,沒在我單位消費我們確認(rèn)收入?那我的賬不是糊涂賬?
沒有消費,而且打款給另外單位,就是不能確認(rèn)收入
打款給另外單位我怎么寫分錄
沖減預(yù)收款 借預(yù)收賬款 貸銀行存款
每個月大量的資金這樣做可以?
相當(dāng)于客戶的錢只在我單位過了一遍就轉(zhuǎn)到B單位去了
這樣的話,業(yè)務(wù)模式都這樣嗎
不能在另一個單位交款嗎
是的,只能在我單位交款(行政事業(yè)單位補(bǔ)助給職工的餐費補(bǔ)助),而且每個月都要充值
這樣的話,業(yè)務(wù)性質(zhì)的話,沒問題
開票問題怎么解決,充值兩百萬開了兩百萬的票出去,然后實際只在我單位消費了五十萬,剩下的一百五十萬在B單位消費了, 報稅只五十萬的收入,在稅務(wù)局會引起什么后果
那你們要按照開票報稅
一般納稅人都是按收入報稅,我實際五十萬的收入按二百萬報稅,與我財務(wù)報表不一致
你們業(yè)務(wù)性質(zhì)的,你也可以確認(rèn)收入,打錢給另一個單位,確認(rèn)成本