那你現(xiàn)在直接是按照你的凈資產(chǎn)來(lái)乘以他們的持股比例,給他們退資本。所謂凈資產(chǎn),就是用你現(xiàn)在資產(chǎn)的價(jià)值減去所有的負(fù)擔(dān)。
老師晚上好,我們是餐飲行業(yè),店里有三位股東,現(xiàn)在有兩位要撤資,截止到2021年1月份賬面上現(xiàn)金余額為119272元,應(yīng)收賬款為234400,預(yù)收會(huì)員卡充值(現(xiàn)金值93260.27元)(贈(zèng)送值5697.73元)未消費(fèi),應(yīng)付賬款為21242元,利潤(rùn)為169967.73元,另外兩位股東要撤資的話,該怎樣分配?謝謝
老師下午好,我們是餐飲行業(yè),店里加上我一共是三位股東,現(xiàn)在另兩位要撤資,酒店轉(zhuǎn)讓費(fèi)60萬(wàn),我按當(dāng)時(shí)的出資比例退給他們,現(xiàn)在賬務(wù)上該怎么分配呢?截止到1月底現(xiàn)金余額有119272元,應(yīng)收賬款234400元,應(yīng)付賬款為21242元,預(yù)收賬款(現(xiàn)金值93260.27元,贈(zèng)送值5697.73元未消費(fèi))利潤(rùn)169967.73元,這是我自己記的內(nèi)部帳,現(xiàn)在他們兩位要撤資,我們分賬的話,只分利潤(rùn)嗎?謝謝
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說(shuō)10萬(wàn)元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開(kāi)來(lái)的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)開(kāi)具,而且當(dāng)初它家每次都開(kāi)的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬(wàn)元+0.1萬(wàn)元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬(wàn)元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬(wàn)元無(wú)法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬(wàn)元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問(wèn)題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬(wàn)元多出來(lái)的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬(wàn)元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺(jué)這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師建筑勞務(wù)公司及用一般計(jì)稅又用簡(jiǎn)易計(jì)稅,成本都不能混淆,這個(gè)做不到明確的區(qū)分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購(gòu)入的固定資產(chǎn)那個(gè)項(xiàng)目都用,都抵扣到一般計(jì)稅項(xiàng)目不行嗎
外貿(mào)做賬需要調(diào)幾次匯對(duì)損益分錄是什么
銷售貨物,對(duì)方不要發(fā)票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡(jiǎn)易計(jì)稅究竟是幾個(gè)點(diǎn)的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務(wù)公司可以同時(shí)用2種稅率嗎?一個(gè)項(xiàng)目用簡(jiǎn)易計(jì)稅差額納稅,一個(gè)項(xiàng)目用一般計(jì)稅,這樣可以嗎?如果公司購(gòu)固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目上然后把管理人員工資都差額到簡(jiǎn)易計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費(fèi)還沒(méi)有交,是不是可以先計(jì)提,
這個(gè)勞務(wù)公司是土方建筑勞務(wù)公司
老師那勞務(wù)公司可以同時(shí)用2種稅率嗎?一個(gè)項(xiàng)目用簡(jiǎn)易計(jì)稅差額納稅,一個(gè)項(xiàng)目用一般計(jì)稅,這樣可以嗎?如果公司購(gòu)固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目上然后把管理人員工資都差額到簡(jiǎn)易計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表一季度就開(kāi)了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)表咋填。12月31日出票已申報(bào),1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對(duì)嗎?
負(fù)債,打錯(cuò)字了,不好意思
難道不是只分利潤(rùn)嗎?因?yàn)榻?jīng)營(yíng)到現(xiàn)在我們就只賺了這些錢呀
利潤(rùn)和投資本金都需要退出去的
現(xiàn)在酒店轉(zhuǎn)讓給我了,價(jià)值60萬(wàn)這個(gè)錢我會(huì)按當(dāng)時(shí)出資比例退給他們,關(guān)鍵是賬上的這些錢該怎么分?是只分利潤(rùn)嗎?還是應(yīng)收賬款也該給他們分
就是用你現(xiàn)在所有的資產(chǎn)減去負(fù)債,你的凈資產(chǎn)去給他們分配。就是你現(xiàn)在有的資產(chǎn)他們也要享受,你現(xiàn)在有了負(fù)債,他們要承擔(dān),所以說(shuō)用凈資產(chǎn)去分配。
那老師是不是除了轉(zhuǎn)讓費(fèi)60萬(wàn)我需要給他們以外,還需要用現(xiàn)金余額+應(yīng)收帳款-應(yīng)負(fù)帳款-預(yù)收帳款后的余額再按比例來(lái)分配?
那如果說(shuō)你給了60萬(wàn)之后,你就不用再分配了,就相當(dāng)于你用60萬(wàn)買了他們兩個(gè)的股權(quán)。
現(xiàn)在有別人愿出60萬(wàn)盤(pán)下我們的酒店,因?yàn)槲蚁肓?,所以我就出資60萬(wàn),酒店就是我的了,他們兩個(gè)的想法是酒店轉(zhuǎn)讓的錢是轉(zhuǎn)讓的錢,帳是帳的錢,所以我才搞不明白,除了60萬(wàn)之外要怎么給他倆分?
那你現(xiàn)在就是直接把這個(gè)60萬(wàn)給另外兩個(gè)人,他們?nèi)シ志涂梢粤?,公司賬號(hào)的錢就不再給他們分了。
他們說(shuō)60萬(wàn)是轉(zhuǎn)讓費(fèi),帳上的錢還是應(yīng)該的分
不應(yīng)該分哦,你這個(gè)60萬(wàn)就相當(dāng)于買了他們兩個(gè)的股權(quán),他憑什么還要去分。
他們的意思要是別人出資60萬(wàn),盤(pán)下我們的酒店的話,那我們各自按當(dāng)時(shí)的出資比例分配這60萬(wàn),帳務(wù)是不是得分呢?
沒(méi)看明白,你什么意思?你現(xiàn)在是不是你花了60萬(wàn)買了另外兩個(gè)股東的股權(quán)。
這60萬(wàn)我們需要按當(dāng)時(shí)出資比例分配的,比如我占股50%,那我就分30萬(wàn),他們各自占股25%,就每人分15萬(wàn),也就是我盤(pán)下這個(gè)酒店,我只要岀30萬(wàn)就可以了,老師這樣你明白了嗎?
那如果說(shuō)是這樣的話,你現(xiàn)在的這一些資產(chǎn),負(fù)債全部要給他們分配呀,就用你的凈資產(chǎn)用乘以他們的持股比例的給他們分。
老師,那是不是現(xiàn)金余額+應(yīng)收賬款-應(yīng)付賬款-預(yù)收賬款后的余額來(lái)分配?
對(duì)的,資產(chǎn)-負(fù)債余額按比例分配
老師,預(yù)收賬款里有現(xiàn)金值和贈(zèng)送值,那贈(zèng)送值是不是也是酒店的負(fù)債?是不是也應(yīng)該一起減去?
也是要剪的呀,這個(gè)也是你后面要支付出去的呀。