同學,你好 16-28,一共是13天,加上過年7天,就是20天,以全勤20天來算
1、 劉女士2019年10月23日在一家制衣廠上班做文員,并簽勞動合同至今2020年8月31號,日薪,按每月28天3000元,每月獲車間員工工資補助300元,每月28天滿勤后及最高補助伙食180元,每天上班時間8小時,晚上加班2-3小時,8元每小時,直到現(xiàn)在未買社保。以上情況劉女士覺得不合理,雖然簽了勞動合同一式兩份,但合同內(nèi)容自己沒詳細看,廠里也沒有還給自己一份,覺得合同里的內(nèi)容都是利于廠里的,沒有利于勞動者的一面,雖然是日薪,但是做兩個月才發(fā)一個月工資,即每月底發(fā)上月的工資,由于工作需要,廠里要求每天晚上都要加班,除星期天不用加班,并強迫簽了8元每小時的合同,國家法定日不忙就放假,按平時上班的日薪補助,不放假上班也只按平時日薪支付,多補法定假日的那天,星期六星期天中跟平時日薪一樣,沒有過多的補助,做滿3個月后才可申請買社保,廠里有通知需要買社保就寫申請購買社保單,劉女士沒有申請購買,但廠里也沒有簽自愿放棄購買社保的合同。現(xiàn)在,劉女士想換個不用加班的工作,鑒于以上情況,劉女士有些苦惱,是否需要提前向廠里辭職,能不能向有關(guān)勞動部門要求廠里給予補償,什么時候可以要求補償,能補償哪些
老師們,我今年7月份找了份工作,一家工程檢測技術(shù)行業(yè)的公司,成立15年了,前面換了4個會計,都不專業(yè)也不負責任,我和一個比我大3歲的男會計都通知上班,是我自降了要求做會計助理,這個男會計是財經(jīng)大學的本科學歷,所以這家家族企業(yè)的財務總監(jiān)比較更信任他一點,讓他主要外出辦結(jié)算,協(xié)助總監(jiān)核對一些流水賬,還有就是審查一遍我的賬,有什么問題多和他溝通,就從7月份開始因為前任會計沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著,他主動要求審批發(fā)票報銷單,但是最近幾天明細感覺他不對勁,他審核的發(fā)票也不仔細,員工報銷的發(fā)票有許多張,有一張是沒有發(fā)票的但是他就簽字了,出納也付了錢,最后和員工要這張只寫了收據(jù)的發(fā)票員工說絕對要不來沒有發(fā)票,前天我們公司統(tǒng)一開會核對了19年及20年的合同臺賬,發(fā)現(xiàn)了許多問題,有2個問題跟他探討問了一下,但是他反質(zhì)問我怎么辦,他倒是說了解決辦法,但是最后當著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調(diào)整,我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了?從我們倆7月同時進公司還花錢請了2個稅務師做指導,我們平時有問題都能隨時咨詢,說實話就算不問他我也可以咨詢稅務師和會計學堂,請問老師我以后怎么待他?
規(guī)定員工月休4天,平時只要休息沒超過4天就算滿勤,但是2月份,公司放年假放到2月16日,老板說7天年假算工資,多放的天數(shù)沒有工資,然后從16到28號是一直上班的,并且平時工資底數(shù)固定一個月減4天,像2月就是28-4=24天,請問應該怎樣給員工計算2月工資,拜托老師幫忙解答,太懵了
你好 老師 我現(xiàn)在是一名財務 然后我們在上一個公司做完 但是只做了半個月 就要結(jié)清我們的工資 我是一直按照 每個月實際天數(shù)減去公休再來算工資 沒有休息的話再給員工加進去沒有休息的天數(shù)。比如 我底薪6000 公休2天 但是我沒有休息 我的算法是 6000/28*30。 但是現(xiàn)在老板告訴我說要按照每個月實際天數(shù)來算工資 如果有公休但是沒有休息也給她加進去 然后休息了還是給她按照多一天算 比如我是上了半個月班上到7號 然后中途休息了一天 老板算法還是 6000/30*7。 然后沒有休息就是6000/30*8。這樣算合理嗎
老師小規(guī)模企業(yè)所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調(diào)整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
老師,應交稅費-未交增值稅轉(zhuǎn)到應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,還是應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅??? 我有點不理解他倆的關(guān)系
老師,以工程進度確認單入賬怎么入,是正常入后期再沖嗎?
去年的印花稅900計提到今年可以不,匯算清繳需要怎么做嗎
老師,小微企業(yè)殘保金有沒有什么優(yōu)惠政策,成立不滿三年酒店一般納稅人
找下APPLE老師,老板從貸款公司貸了20萬,從員工那借了20萬,用貸來的錢還了員工10萬,給了5500是利息,4500記老板的用款,但是貸款公司貸來的錢,老板直接轉(zhuǎn)給員工的,沒有走公司的賬
老師,小規(guī)模增值稅比如應該交10元,實際交了9.9,剩下的 0.1怎么記賬
老師您好,請問被進項稅額抵扣了的銷項稅額要怎么做賬務處理呢?
你好老師,公司三個股東甲38%,乙和丙各31%。現(xiàn)在乙要把這31%全部轉(zhuǎn)給甲,但是乙這31%也是由甲轉(zhuǎn)給乙個人賬戶然后又轉(zhuǎn)到公司的,現(xiàn)在不走賬怎樣做平呢
老師,請教個問題: 小規(guī)模納稅人: 季度開票金額增值稅合計:2724.49;專票:2061.12;普票:663.37; 計提增值稅:借:應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 2724.49 貸:應交稅費_未交增值稅 2724.49 計提附件稅: 借:稅金及附加_城建/教育費附加/地方教育 163.47 貸:應交稅費_城建/教育費附加/地方教育 163.47 減免增值稅: 借:應交稅費_應交增值稅_銷項稅額 663.37 貸:營業(yè)外收入_政府補助 663.37 應交附加稅:163.47;實際繳納72.14; 減免的附加稅91.33,分錄怎么寫?
比如4000一個月,那就是4000/24*20天,是這樣理解嗎
同學,你好 嗯嗯,是的
那業(yè)務員一個月休4天,但是是固定星期天休息,并且業(yè)務員7天年假也是有工資的,也是16號開始上班的,那業(yè)務員的工資怎么計算
同學,你好 業(yè)務員20.27號,這2天應不應該休息?
20和27應該休息
同學,你好 可以這么算 4000/24×18
那像1月的時候,有3天元旦法定節(jié)假日,業(yè)務員也是正常休,周日也休息,31是春節(jié),業(yè)務員上到26號就放假了,然后工資底數(shù)還是31-4=27天,那這個1月應該咋算了,麻煩老師了
同學,你好 27號之后你們放假,有工資還是沒工資
就31號有工資
同學,你好 可以這么算 4000/27×22
為什么22天啊,我數(shù)了的好像不是這樣的,老師,能列一下你是哪幾天算工資了嗎
同學,你好 這么算的 1.4-8.10-15.17-22.24.25.26.31
為撒元旦3天假,只1天算工資呢
同學,你好 元旦只放1天,剩下的是周末
業(yè)務員是單休,感覺是不是3號也應該算工資啊,因為是公司要放假,也不是自己要休息的
同學,你好 這天沒有上班,應該不是算的