你好,同學(xué) 相同分錄用紅字,以紅字發(fā)票為附件
購(gòu)買方開(kāi)具紅字信息表之后,當(dāng)月沒(méi)收到對(duì)方的紅字發(fā)票應(yīng)該怎么做賬
您好,請(qǐng)問(wèn)下購(gòu)買方將發(fā)票抵扣認(rèn)證了,然后購(gòu)買方開(kāi)具了紅字信息表,然后我方也開(kāi)具了紅字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我方應(yīng)該留什么發(fā)票來(lái)做賬,留底呢?
老師您好,購(gòu)買方開(kāi)具紅字信息表后,收到了紅字發(fā)票,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?以什么作為附件?
1.購(gòu)買方已開(kāi)具了紅字發(fā)票信息表給到了銷售方,購(gòu)買方怎么做會(huì)計(jì)分錄? 2.購(gòu)買方已收到了銷售方的紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,購(gòu)買方怎么做會(huì)計(jì)分錄?
購(gòu)買方只是開(kāi)具了紅字信息表給到了銷售方,還沒(méi)有收到銷售方的紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,購(gòu)買方怎么做會(huì)計(jì)分錄
那老師,包工頭個(gè)體還是一般計(jì)稅比較好,是吧,稅率低,差額5不劃算,那包工頭個(gè)體可以開(kāi)專票吧
老師,包工頭個(gè)體,還怎么差額啊?按一個(gè)點(diǎn)不是稅率低嗎?按差額了還得5個(gè)點(diǎn)
老師,個(gè)稅里我們只有5個(gè)人,我點(diǎn)申報(bào)卻申報(bào)不了,一直提示這些人沒(méi)有進(jìn)行稅款計(jì)算,可是我都點(diǎn)了無(wú)數(shù)次了。
包工頭注冊(cè)個(gè)體戶開(kāi)勞務(wù)發(fā)票開(kāi)幾個(gè)點(diǎn),能不能差額征收開(kāi)票
車船稅可以直接計(jì)入管理費(fèi)用嗎
老師,你好!有一筆專項(xiàng)債券存在銀行,現(xiàn)在收到這筆專項(xiàng)債券的銀行利息(結(jié)息),這一項(xiàng)銀行利息要繳回給財(cái)政局,請(qǐng)問(wèn)收到銀行利息應(yīng)該怎么入賬
老師現(xiàn)金流量表如何編制,現(xiàn)金流量表的余額等于貨幣資金嗎??
老師,您好!二手車銷售發(fā)票稅額是0,那報(bào)增值稅的時(shí)候稅額怎么計(jì)算的?
如何查詢社保繳納明細(xì)
老師,包工頭注冊(cè)了個(gè)體戶,可以直接把勞務(wù)分包款轉(zhuǎn)包工頭個(gè)人卡嗎
記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)都入帳嗎?
你之前是抵扣過(guò)了嗎?記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)都入帳
是的 之前有抵扣過(guò)
抵扣了,你要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 之前抵扣聯(lián)根據(jù)本月其他抵扣聯(lián)放在一起,記賬聯(lián)在憑證后面就可以了
分錄怎么做呢?
借:庫(kù)存商品等(紅字) 應(yīng)交稅金--增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款等(紅字)
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出需要坐分錄嗎?
應(yīng)交稅金--增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字)就相當(dāng)于是轉(zhuǎn)出了,不需要再另外做分錄
好的 謝謝老師
好的,祝你工作順利