你好,按照一般計稅申報。
小規模納稅人轉為一般納稅人后,之前當普通發票入賬的專票能否沖銷費用再抵扣增值稅
升為一般納稅人后,小規模時開的發票紅沖后,增值稅申報表要填寫簡易計稅欄嗎?
老師,公司從小規模納稅人轉為一般納稅人,要沖銷之前1%稅率的普通發票,增值稅申報的時候是填簡易計稅還是一般計稅?
小規模納稅人在轉登記為一般納稅人之前這段時間內,未取得生產經營收入,未按照銷售額和征收率簡易計算應納稅額申報繳納增值稅,小規模納稅人購進的固定資產轉為一般納稅人后可以抵扣進項稅嗎?小規模期間取得的專票轉為一般納稅人后可以抵扣嗎
老師,按23年增值稅稅率小規模超過30萬時候,是全額按1%繳納增值稅還是3%,一般納稅人按簡易計稅的話開票時候還是選擇3%是不是
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?