你好;? ? ? ? ?你按照合同來約定寫美幣? ;? 到時在換算下? ?
我司簽訂了一份美金的實物外債合同,但是計提利息及代扣代繳稅金是以人民幣為本位幣。按照外管局規(guī)定,本金及利息償還只能是合同本味幣,因此在7月與銀行約定按照當(dāng)時的匯率償還美金(CNY800-USD150),但由于銀行原因付款被拖延至本月,因此購匯付款時金額發(fā)生變化(CNY850-USD150)請問應(yīng)付與實付的這部分差額要怎么處理呢?主管的要求是補提這部分差額進應(yīng)付利息
老師你好,我們和境外客戶簽了合同,當(dāng)時約定的貨款是美金,當(dāng)時的匯率是6.45,然后現(xiàn)在的匯率是6.35,實際收到的貨款換算成人民幣就變少了,那么匯率換算成人民幣少了的金額應(yīng)該怎么做賬呢?
老師你好,外匯業(yè)務(wù),比如預(yù)付貨款,合同金額約定的5w外幣,實際結(jié)算時因為匯率,實際支付外幣金額與合同約定的有差額,貸方應(yīng)該按實付金額記賬,那么借方是按實付金額,還是合同約定金額呢
外匯業(yè)務(wù),假如合同約定的是美幣金額,實際支付是用澳幣,那么分錄借方應(yīng)付賬款的原幣應(yīng)該寫實付的澳幣,還是合同約定的美幣呢呢
老師你好,假如合同本來約定的金額是99800美金,但是實際支付的時候因為匯差支付的是99826,怎么記賬呢
當(dāng)年發(fā)生發(fā)生的繳納的以前年度的滯納金,所得稅匯算時填列在哪個位置
老師,請問附圖的分錄對嗎?
前期一直作為固定資產(chǎn)的,其實是商品,跨年后期調(diào)整完固定資產(chǎn)為庫存商品,累計折舊部分轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整,部分沖減當(dāng)年折舊,,卡片如何調(diào)整
固定資產(chǎn)累計折舊需要設(shè)置二級科目精確到具體物品嗎?還是弄一個表格
老師您好!企業(yè)是做銷售家用油漆的,現(xiàn)在不是有國家補貼嗎,但國補開票要求按面積開,這個怎么核算成本
老師,有很多張發(fā)票一筆付款了,每張發(fā)票可以分開做賬嗎?
老師,公司里把購進的車賣出去,只顯示二手車交易發(fā)票,我公司還要開票出去嗎?要繳納增值稅嗎
老師,我是一家做建筑設(shè)計的公司,2024年跟A公司簽訂了8萬的合同,但是2025年A公司才把發(fā)票開給我,開的發(fā)票是工程設(shè)計服務(wù)發(fā)票,那我把這張發(fā)票入帳入到24年的帳里的話,賬務(wù)處理要怎么寫?
老師,請問 增值稅稅額轉(zhuǎn)出怎么不是按照13%轉(zhuǎn)呢
員工把自己的房子租給公司使用,給公司開發(fā)票,增值稅和個稅是多少稅點