你好 借銀行 貸應(yīng)收賬款 財(cái)務(wù)費(fèi)用
公司為小規(guī)模企業(yè),與A公司簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同,合同總價(jià)款為9307.86,根據(jù)合同規(guī)定先支付20%預(yù)付款后,后面在根據(jù)實(shí)際出貨情況再支付本次出貨80%款項(xiàng)。 現(xiàn)在出現(xiàn)的問(wèn)題是,本公司實(shí)際支付總金額為9306.05,與實(shí)際支付少付款1.81,但A公司給我們開(kāi)具的發(fā)票總金額為:9306.05,想問(wèn)下出現(xiàn)的差額要在記賬分錄中需要體現(xiàn)出來(lái)么?其次體現(xiàn)出來(lái)分錄要怎么寫(xiě)
我司簽訂了一份美金的實(shí)物外債合同,但是計(jì)提利息及代扣代繳稅金是以人民幣為本位幣。按照外管局規(guī)定,本金及利息償還只能是合同本味幣,因此在7月與銀行約定按照當(dāng)時(shí)的匯率償還美金(CNY800-USD150),但由于銀行原因付款被拖延至本月,因此購(gòu)匯付款時(shí)金額發(fā)生變化(CNY850-USD150)請(qǐng)問(wèn)應(yīng)付與實(shí)付的這部分差額要怎么處理呢?主管的要求是補(bǔ)提這部分差額進(jìn)應(yīng)付利息
老師,個(gè)人出租房租代開(kāi)發(fā)票,是按照本年實(shí)際支付了多少錢(qián)開(kāi),還是合同約定的年付金額開(kāi),還是什么依據(jù)呢,因?yàn)榧靖兜脑?huà),會(huì)出現(xiàn)跨年的情況
老師你好,外匯業(yè)務(wù),比如預(yù)付貨款,合同金額約定的5w外幣,實(shí)際結(jié)算時(shí)因?yàn)閰R率,實(shí)際支付外幣金額與合同約定的有差額,貸方應(yīng)該按實(shí)付金額記賬,那么借方是按實(shí)付金額,還是合同約定金額呢
外匯業(yè)務(wù),假如合同約定的是美幣金額,實(shí)際支付是用澳幣,那么分錄借方應(yīng)付賬款的原幣應(yīng)該寫(xiě)實(shí)付的澳幣,還是合同約定的美幣呢呢
當(dāng)年發(fā)生發(fā)生的繳納的以前年度的滯納金,所得稅匯算時(shí)填列在哪個(gè)位置
老師,請(qǐng)問(wèn)附圖的分錄對(duì)嗎?
前期一直作為固定資產(chǎn)的,其實(shí)是商品,跨年后期調(diào)整完固定資產(chǎn)為庫(kù)存商品,累計(jì)折舊部分轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整,部分沖減當(dāng)年折舊,,卡片如何調(diào)整
固定資產(chǎn)累計(jì)折舊需要設(shè)置二級(jí)科目精確到具體物品嗎?還是弄一個(gè)表格
老師您好!企業(yè)是做銷(xiāo)售家用油漆的,現(xiàn)在不是有國(guó)家補(bǔ)貼嗎,但國(guó)補(bǔ)開(kāi)票要求按面積開(kāi),這個(gè)怎么核算成本
老師,有很多張發(fā)票一筆付款了,每張發(fā)票可以分開(kāi)做賬嗎?
老師,公司里把購(gòu)進(jìn)的車(chē)賣(mài)出去,只顯示二手車(chē)交易發(fā)票,我公司還要開(kāi)票出去嗎?要繳納增值稅嗎
老師,我是一家做建筑設(shè)計(jì)的公司,2024年跟A公司簽訂了8萬(wàn)的合同,但是2025年A公司才把發(fā)票開(kāi)給我,開(kāi)的發(fā)票是工程設(shè)計(jì)服務(wù)發(fā)票,那我把這張發(fā)票入帳入到24年的帳里的話(huà),賬務(wù)處理要怎么寫(xiě)?
老師,請(qǐng)問(wèn) 增值稅稅額轉(zhuǎn)出怎么不是按照13%轉(zhuǎn)呢
員工把自己的房子租給公司使用,給公司開(kāi)發(fā)票,增值稅和個(gè)稅是多少稅點(diǎn)
老師你好,我們是付款方
你好? 借 應(yīng)付 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸銀行?
平時(shí)匯差就做財(cái)務(wù)費(fèi)用的話(huà),那期末還需要進(jìn)行調(diào)匯嗎
你好 期末要正常調(diào)匯的??
但是這里已經(jīng)對(duì)匯差做了調(diào)整了?期末還有哪些科目需要調(diào)匯呢?
這個(gè)收完錢(qián)的不調(diào)了??