你好,根據(jù)受益部門來,如果是車間的做到制造費用,如果是后勤的做到管理費用。
老師,請問倉庫租金入管理費用還是制造費用?
廠房未支付的房租費每月是否按照全責發(fā)生制入制造費用及管理費用?也未收到廠房租金發(fā)票,另外廠房還未開展生產(chǎn),房租是否全部入管理費用?
廠房租金是計入管理費用還是計入制造費用?
支付租金時記入制造費用租金,那管理費是記入管理費用-管理費嗎
租入廠房資金計入管理費用還是制造費用呢
您好老師,3月份個稅已申報完(已在4月9日完成申報),已知有部分人員工作項目在3月末撤場,這部分人員在做完個稅申報后就做個稅系統(tǒng)減員嗎?如果征收期的時間還沒過會不會有什么影響?
老師,我公司農(nóng)產(chǎn)品收購開票后,33872公斤*9元/公斤=304848元,稅額304848*9%=71196.57元。1月份未認證入賬沒做待認證分錄,現(xiàn)在要用這個稅額認證后怎么做分錄?處理這筆賬,請老師給出分錄,謝謝!
酒店給夜市入的股怎么做賬,夜市是個體工商戶
老師,為什么37題22年6月30號已經(jīng)出售了,算損益的時候折舊不是1.5年嗎,為什么參考答案還要按2年算,22年一整年都算了折舊沖減損益呢
老師,單位是2021年成立的,集體經(jīng)濟組織,我剛?cè)肼毥邮郑綍r來往業(yè)務不多,馬上季報了,無從下手,之前的會計都是0申報,我現(xiàn)在要怎么做呢?
請教一下,非常感謝! 題目為什么不是按以下會計分錄計算,如果不是,完整的會計分錄是怎樣的。 借:營業(yè)外支出226 貸:主營業(yè)務收入200 應交稅費﹣﹣應交增值稅(銷項稅額)26 借:主營業(yè)務成本100 貸:庫存商品100
老師好,增值稅申報時,1:如果公司不是差額計稅的話,附表一是不是直接點擊保存,關(guān)閉即可,其他按正常操作,對嗎?2:如果公司本月免征增值稅,主表正常操作,附表一,附表二,減免明顯表三個表都只要點擊保存,然后關(guān)閉即可,是嗎?當然后面是要點擊申報,需要繳費時再點擊繳費,是這樣嗎老師,謝謝!
老師。賬上待認證的發(fā)票有200多萬,但是前一任會計沒有交接那個待認證的發(fā)票給我。我應該怎么找出來?
分公司注冊的第一年,屬區(qū)稅務局要求就地繳納企業(yè)所得稅的,也是就地匯算的,那么總公司就不需要合并此分公司的數(shù)據(jù)申報所得稅了,匯算也不要合并這個分公司的數(shù)據(jù)了,因為它自己單獨做了匯算了對嗎
銀行有一筆流水,收付款都是同一個公司名,請問這個怎么做賬,怎么寫分錄呢?
制造費用可以開二級科目管理費?
你好,支付的租金寫租金,二級科目應該寫租金。
管理費呢,因為對方開了一張租金發(fā)票和一張管理費發(fā)票,租金是記入制造費用,那管理費也是一起和租金一個科目放進制造費用嗎?
你好,管理費的這個是什么業(yè)務。
應該是那些垃圾清理費之類
那就二級科目寫管理費。
兩個分開來做就可以的。
第三方公司帶買社保,發(fā)工資等是不是按自己公司一樣計提工資,社保等,還有商保和殘保金都應該是公司自己支付的吧?那產(chǎn)生的稅費怎么入帳?每個人大概有2塊多的稅費,該有支付給第三方公司的服務費是不是入勞務成本?
你好,工資你們自己發(fā)放工資,個稅也是你們單位自己申報是嗎?
個稅這個我也不太清楚,工資是他們代發(fā),然后我們公司打錢過去,這樣。就是勞務派遣公司,我們從他那拿人來我們公司工作,社保,工資都是他們那邊代發(fā),我們給回錢勞務公司。
你好,那對方給你開的是勞務派遣的發(fā)票吧?
如果是的話,你們應該做勞務費,借管理費用,勞務費貸,銀行存款,或者是借主營業(yè)務成本,勞務費貸銀行存款。