借銀行存款貸主營業務收入、應交稅費、應交增值稅銷項 在附表一未開具發票一欄填寫。
申報增值稅,有一張發票收入分期確認,但是增值稅當月就申報了,當月及后面月份開票收入和未開票收入怎么填報?納稅主表和賬務處理收入處始終有未確認收入的差額是吧
老師我9月份有確認收入未開票的業務,我申報增值稅的時候填在確認收入未開票欄次,10月份我給開了票出去,我現在申報10月份增值稅的時候把9月份未開票的用負數填在表格里,可是我10月份也有確認收入未開票的,我填了這個負數,那10月未開票的要怎么填
請問:我們工廠從1月份開始需要改變收入確認方式(以前是以開票確認收入,申報增值稅),現在當月的加工收入要當月確認,即使當月未開票,這個未開票收入怎么做賬務處理和申報增值稅呢?
18年有個項目確認未開票收入,現在結算比18年確認的未開票少了10萬,請問增值稅和所得稅怎么處理,在開票當月紅沖18年確認收入那筆,重新按已開票缺認可以么?
公司有一筆收入11萬元7月已開票,但是7月賬上未確認收入(未達到確認收入的條件),現在要申報7月份的增值稅,那申報表上的收入比財報上的收入大11萬,申報表要怎么處理
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
郭老師您值不值得這個管理會計師的問題,中級管理會計師考下來是不是需要簽注 現在也有初級管理會計師的證書 考了中級管理會計師初級還用不用簽注 每年的會員費是不是兩個一起繳納
我單獨提問沒有人解答,您直到的話能否回答我,太感謝了
你好,初級的這個應該不需要簽注的,中級的需要每兩年一次。
謝謝老師
老師,這個分錄是否正確?
你好,沒有開發票可以的。