你好,填寫在應交稅費這里應該,不是其他流動資產
我的資產負債表不平,其他流動資產上面有數,應交稅費—應交增值稅是借方余額,形成原因是留抵稅額。我不知道要怎么轉平這個數,請問應該怎么轉平這個數。
請問資產負債表的填寫會計余額表應交稅費部分可以填在其他流動資產嗎?我看到有人把應付增值稅的進項-銷項填在了其他流動資產,應交個稅填在了應交稅費,這樣子也是可以的嗎?應交稅費科目余額在借方,填負數金額在應交稅費欄是對的嗎?
未交增值稅期末余額是貸方負數,這個數字應該填列在其他流動資產嗎?應交稅費欄目要不要加上這個數呢?
你好!我在做母子公司的報表合并的時候,發現應交稅費期末余額為負數,如果要重分類,是要根據明細科目的借方調去其他流動資產?還是把那個應交稅費期末余額直接調去其他流動資產呢
資產負債表應交稅費期末余額,是不是計提當月應該交的稅呢?我現在余額有點多了。應交稅費-應交增值稅有個數。就多這個數
工商年報里社保單位繳費基數,填平均工資,還是工資總額?
報銷人和領款人同一個人,報銷人處已簽字,可以在領款人處寫同上這兩個字嗎
老師,你好,我想問一下,出納銀行日記賬可以用excel表格做嗎?
老師,這個應該選什么,我覺得4.5萬好像不對,應該1萬,8-9兩個月
老師好,獨資企業給法人發的工資扣個稅嗎
老師,勞務公司的,好幾個地方的加油票,有些跨省,是不是公司抬頭就可以報銷(差旅),好幾個項目的,是不是得按項目來呢
接代賬會計賬,如果賬實不符,需要調還是接著做
老師,我司叫我5月核算成本,然后我看系統入庫A訂單3000個,成品分兩次入庫,是2025年2月24日入庫2000個,2025年03月03日入庫800個,直到今天2025年4月29日還有200個未結單,但是生產日報表這樣寫2025/3/11成品做2000個并入庫,這明顯是做假報表了?還是說他把B訂單做好的,入庫到A訂單先
老師好,我是建筑內賬,我想問下一筆賬款,如何做會計分錄,李這個卡500轉入甲公司,甲公司代支付給供應商乙,怎么做會計分錄呢? 我做的是第一步:借:其他應收—甲公司 貸:銀行存款—李(這可不可以做成庫存現金呢) 第二步:借:應付賬款—乙 貸:銀行存款—甲公司 這樣是否正確?
老師,人員工資不管是計入成本還是費用,都不影響利潤啊,對稅務沒有什么影響啊,只是內部核算的問題,那計入勞務成本又不能成本倒掛然后一直不結轉與其那樣我一次計入費用不可以嗎