同學你好 對的 是這樣的
前年有一筆收入,直接做借 銀行存款 貸 應收賬款,但沒有做借 應收賬款,貸 主營業務收入 貸 應交稅費這一步,導致應收賬款一直掛負數,要怎么調整?
發生了退款,開具了紅字發票,直接記一筆,借銀行存款負數,貸主營業務收入負數,應交稅費負數,就可以嗎?不用再做一筆,貸銀行存款的嗎
如果采購退款,收到了紅字發票,做賬的時候直接,用負數行嗎,借,庫存商品 –200 應交增值稅進項稅額 -26 貸,銀行存款 –226
去年的服務費發票,今年沖紅,怎么做賬?直接寫負數,銀行存款對不上啊?原分錄是:借銀行存款,貸主營業務收入,貸應交稅費銷項稅
前兩月收到貨款分錄做成 借銀行存款 貸主營業務收入 本月開了發票 做貸主營業務收入負數 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)可以嗎
您好老師我們收到的專票比付款多1塊多,這樣的話差額入賬走營業外收入,那進項抵扣能全額抵扣嗎
公司向銀行借了200萬,找了一個擔保公司做擔保,交了1萬的擔保費,這個擔保費該如何入賬呢?
去年的罰款,今年應該怎么做賬呢?
老師,請問電商公司,我們對公賬戶有收入和各大平臺收入很多開票,很多不開票,無票收入怎么計算,是用對公收入+平臺收入,減去開票收入,等于無票收入嗎?
老師用軟件做賬,結轉損益用什么做原始憑證
這個視同銷售貨物情形下銷售額的確定,一二前兩條都沒有滿足的時候,要按組成計稅價格來確定銷售額,這個組成計稅價格指的就是銷售額吧
資產總額3500萬,一年的營業收入5600萬,是屬于正常嗎?
老師好,公司(小規模納稅人)名義買輛汽車,他們給開的是機動車發票對吧老師,我不能要專票又不抵稅對吧
老師,資產負債表和利潤表有哪些勾稽關系呢?領導讓調整二表,我不知道要如何調整
老師,匯算,期間費用這張表,之前會計設置的會計科目,有的沒有項目,可以把福利費,培訓費社保公積金這些都放工資項目里面嗎?
做紅字和做相反的分錄有什么不同嗎?
同學你好 這個都可以
好的謝謝老師
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝