你好,補做收入分錄就是了 借 :應收賬款,貸 :以前年度損益調整—主營業務收入 ,應交稅費——應交增值稅
前年有一筆收入,直接做借 銀行存款 貸 應收賬款,但沒有做借 應收賬款,貸 主營業務收入 貸 應交稅費這一步,導致應收賬款一直掛負數,要怎么調整?
老師 銷售貨物沒有收到款,借應收貸主營收入和稅費,收到款后直接借銀行貸應收,意思是之前沒有做賬,現在收到款后要做借銀行貸主營收入和稅費?
老師好,收入當月同時收到了貨款時,可以合并做一筆分錄嗎?借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費,還是要應收賬款過度一下呢?借:應收賬款,貸:主營業務收入 應交稅費。借:銀行存款,貸:應收賬款
接收公司賬發現賬上的預收賬款-物業費從21年就沒有轉入收入,導致現在掛賬287萬,當年收的物業費計入主營,預收的一直是這樣做的賬借銀行存款貸預收賬款-物業費貸應交稅費-增值稅
老師,之前收入開具的發票做賬是借 應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費, 收到款做賬是 借銀行存款 貸應收賬款,這筆錢我轉身要付款出去,怎么做賬, 借方 掛往來科目的話能掛什么
老師您好,有個問題想請教,甲方是建設方,乙方是施工方,甲乙簽訂一份工程施工合同(總價合同),合同約定水電及鋼材由甲來供,同時甲按照合同約定價格給乙方開票,抵頂工程款,請問甲方從購買水電鋼材,到給乙方開票的會計核算如何做?
老師我司放款,貸款到了受托支付方!請問我如何記賬?
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協議),實質是贈與我公司一億。現在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業所得稅嗎?
酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
那應交稅費要怎么處理,我是小規模納稅人,
你好,如果是免征了增值稅,賬務處理是 借:應交稅費—應交增值稅 , 貸:營業外收入—增值稅減免
稅金不用通過以前年度損益調整科目來調嗎
你好,如果是跨年減免增值稅,那賬務處理是 借:應交稅費—應交增值稅 , 貸:以前年度損益調整—營業外收入—增值稅減免