您好,其實就是實際多繳納的增值稅的,如果是貸方正數,就是應繳納的,負數就是多交的
小規模納稅人,應交稅費一應交增值稅(銷項)期末為借方余額負數,應交稅費一應交增值稅轉出未交增值稅,期末余額貸方負數,表示什么意思?
未交增值稅余額在貸方并且是負數表示什么意思?
老師,轉出未交增值稅,有點暈,借方余額表示什么意思啊,貸方余額表示
應交增值稅期末余額在借方,且為負,表示什么意思
老師,應交稅費期末余額在貸方,并且是負數,表示什么意思?
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種要獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?這個員工沒有買社保,也沒有專項附加扣除。
您好,有一筆長期收不回來的其他應收款四萬多,超過三年了,老板確認收不回來了,讓處理掉,有老板簽字的文件,記賬:借營業外支出貸其他應收款,匯算時填報了a105090表,可以企業所得稅前扣除的對嗎
二手車市場開票車金額為20000,數電發票金額為80000這種可以嗎
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類,向上發展中,工資可以,單休,人際關系簡單,工作內容也簡單,辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
老師,付款申請單大寫金額前沒有數字的是在前面畫一圈還是,沒有數字部分都用打圈補齊呀?
營業外收入本身就增加了利潤總額,不存在再次調增處理了對嗎
老師,我們企業有一筆業務,是支付貨款用現金存入對方賬號怎么寫分錄
個人對個人100元的交易必須開發票嗎
老師這題選幾?分錄怎么寫?
老師,咨詢個問題。我們公司小規模營業執照要注銷,但是預收款還有20萬,這種怎么處理呢
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是不是留抵稅?
繳完稅后未交增值稅是不是應該無余額的?
是屬于留抵稅的,對的
12月份的進項稅7284214.48元,銷項稅額7512950.19元,未交增值稅-218948.03元,12月應交未交的填值稅9787.68元,1月份又多扣了,扣了20077.80元的增值稅,多扣了10290.12元,在2月份申報完退回,這些每一步分錄該怎么做?
這個是兩個題目吧,您可以再發一個嗎
不是題目,是實際工作中的問題
12月份的進項稅7284214.48元,銷項稅額7512950.19元,未交增值稅-218948.03元,12月應交未交的填值稅9787.68元,12月末結轉分錄
1月份又多扣了,扣了20077.80元的增值稅,分錄怎么做?
2月份申報完,退回多扣部分10290.12元,分錄怎么做?
您可以再單獨發一個題目嗎請問
不是題目啊,是實際工作中的問題
我的意思是,在學堂上邊單獨發一個題目,這個題目有些長,我以為您就問未交增值稅余額在貸方并且是負數這一個題目