你好,這個應(yīng)該是做入庫退回來的產(chǎn)品,你需要入庫的。
老師,我們公司上月個因為銷售退回開了負數(shù)發(fā)票,導(dǎo)致我們整個月下來銷項稅和銷售額是負數(shù)的,那這個我申報增值稅的時候怎么申報
你好,因為要沖紅以前的發(fā)票,導(dǎo)致這個月的申報表銷售額是負數(shù),那我做賬的時候是不是不需要做出入庫了?
您好,郭老師,麻煩您繼續(xù)回復(fù),謝謝!剛才你說的是只需紅沖,那紅沖之后要做一張藍字才對,是吧。不然庫存都紅沖了,不入庫的話還是貨沒出體現(xiàn)在哪? 那一正一負就平了,說的是好,可以不用做的,你只要不是根據(jù)進銷存來下推生成發(fā)票的,可以不用做入庫,你只需要紅沖就可以了。 想完整的話,你可以做的做一個紅沖入庫的,然后再做一個發(fā)票入庫的。
老師好,圖1是2月份的一張憑證,是福利費,做了進項稅額轉(zhuǎn)出,7月份這個發(fā)票沖紅了,我按原來2月的分錄做了負數(shù)。現(xiàn)在申報增值稅的時候,系統(tǒng)比對不通過,需要把沖紅發(fā)票的729.01元填上。這是什么原因啊?我2月份那筆已經(jīng)做了進項稅額轉(zhuǎn)出
老師本月有發(fā)票沖紅,導(dǎo)致申報表是負數(shù)是可以的吧!那下個月是怎么填報了?帳務(wù)這塊是要怎么做了?
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。
老師,從公賬轉(zhuǎn)到老板私人卡20萬,因為是查賬征收,所以需要合同還有開票嗎?對這筆錢的用途有要求嗎?他可能是用來游戲充值之類的,與公司經(jīng)營無關(guān)。但是過段時間會還回來,具體還款時間不確定
老師您好,我想問一下小企業(yè)會計準則下做的賬以前年度發(fā)的費用不需要通過以前年度損益調(diào)整嗎,而是直接計入當期損益科目嗎
老板來了這個紅單,叫我付款,這個這報銷單還是這付款單,憑證做一筆還是些兩筆呢
請問老師,公賬的錢轉(zhuǎn)20萬老板私人卡,過段時間再還回來,是查賬征收,需要合同還有開票嗎?這筆錢消費的話有要求的范圍嗎
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),主營業(yè)務(wù)收入是配送收入,主營業(yè)務(wù)成本是配送成本。報給老板的內(nèi)賬的收入,為什么是含稅的?就是,老板如果想知道公司的營業(yè)利潤和凈利潤,比如凈利潤的話,我這邊是從內(nèi)賬取數(shù)含稅的配送收入減去配送成本再減去期間費用再減去稅金及附加,加上營業(yè)外收入減去營業(yè)外支出得出來凈利潤的數(shù)據(jù),報給老板?
老師,情況是這樣的,去年有一個員工離職了,以前的公司還在跟他申報個稅,現(xiàn)在入職的公司也在申報個稅,導(dǎo)致工資超了,要交個稅,一般這種情況要怎么處理呀?
25年剛升級為查賬征收的個體戶,如果只申報了一季度的工資薪金,沒有開房租水電發(fā)票,注銷時要補齊嗎?
老師您好,我想問一下小企業(yè)會計準則下做的賬以前年度發(fā)的費用不需要通過以前年度損益調(diào)整嗎,而是直接計入當期損益科目嗎
查賬征收的個體戶,注銷時會被查賬嗎?
那材料方面呢,怎么入賬
你好,具體的是什么材料發(fā)票嗎?
這個是專票還是普通發(fā)票的?對方認證了沒有?
公司是制造業(yè)的,然后開了一張五萬的發(fā)票,,五萬是需要做生產(chǎn)領(lǐng)料的,然后沖紅的十萬是入庫退回的是吧?
你好,開出去的這5萬是你的銷售收入,紅沖你的收入就可以的,然后你的成本是多少?成本不可能是10萬。
那還有五萬是負數(shù),就直接銷售退回是吧?
好對的是的是這么做的。