借:銀行存款 ? ? ? ?貸:其他收益 ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)/應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(如涉及)
收到銀行手續(xù)費(fèi)怎么做賬,
個稅退手續(xù)費(fèi) 銀行收到金額怎么做賬?
老師個稅退手續(xù)費(fèi)到銀行賬上面怎么做賬務(wù)處理
老師,銀行收到那個退稅手續(xù)費(fèi)那個要怎么入賬?
銀行收到個稅退付手續(xù)費(fèi)怎么做分錄
請問企業(yè)臨時(shí)找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報(bào)個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報(bào)銷油費(fèi)嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
為什么還會有增值稅呀?這個是什么方面涉及到的呢?
同學(xué)你好 這個要交增值稅的
個稅這個退手續(xù)費(fèi)要交增值稅么 那應(yīng)該退完之后我們在哪里申報(bào)呢?還是怎么個流程?
同學(xué)你好 對的 這個在其他業(yè)務(wù)收入欄
就是報(bào)增值稅的時(shí)候主表要在其他業(yè)務(wù)收入欄填寫么?
同學(xué)你好 對應(yīng)的稅率欄填寫