你好? 借銀行,貸其他收益 ,應(yīng)交增值稅??
個(gè)稅退手續(xù)費(fèi) 銀行收到金額怎么做賬?
老師請(qǐng)問(wèn)公賬上到一筆稅務(wù)局退的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)怎么做賬務(wù)處理計(jì)入什么科目
老師個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)到銀行賬上面怎么做賬務(wù)處理
老師,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退回,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理嗎
老師,個(gè)稅退費(fèi)手續(xù)費(fèi),賬務(wù)處理怎么做合理
問(wèn)答詳情23:5541后5次對(duì)話后問(wèn)結(jié)束老師,我們是一個(gè)五金商行個(gè)體戶,購(gòu)買的貨物超多,購(gòu)進(jìn)的各種貨物是不是要先入庫(kù)存商品再結(jié)轉(zhuǎn)成本?還是直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?假如計(jì)入庫(kù)存商品,那二級(jí)科目怎么設(shè)置比較簡(jiǎn)單,因?yàn)樨浳锲贩N太多了,不能一一列舉設(shè)置,麻煩老師指導(dǎo)一下怎么設(shè)置二級(jí)科目?能不能只設(shè)置一個(gè)二級(jí)科目就行,主要貨品太多沒(méi)法細(xì)分,請(qǐng)問(wèn)一下老師設(shè)置一個(gè)二級(jí)明細(xì)科目?設(shè)置哪個(gè)比較合適,指導(dǎo)一下,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)一下2024年工商年報(bào)的納稅總額包含第第四季度的稅款(增值稅、企業(yè)所得稅)嗎?因?yàn)榈谒募径壤U納的稅款是在2025年1月份扣款的,相當(dāng)于跨年度了,計(jì)算納稅總額時(shí)包含第四季度繳納的稅款嗎?
老師,我們是一個(gè)五金商行個(gè)體戶,購(gòu)買的貨物超多,購(gòu)進(jìn)的各種貨物是不是要先入庫(kù)存商品再結(jié)轉(zhuǎn)成本?還是直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?假如計(jì)入庫(kù)存商品,那二級(jí)科目怎么設(shè)置比較簡(jiǎn)單,因?yàn)樨浳锲贩N太多了,不能一一列舉設(shè)置,麻煩老師指導(dǎo)一下怎么設(shè)置二級(jí)科目?能不能只設(shè)置一個(gè)二級(jí)科目就行,主要貨品太多沒(méi)法細(xì)分
老師你好,企業(yè)自查,發(fā)現(xiàn)去年12月有一筆6萬(wàn)元的收入沒(méi)有申報(bào)所得稅和增值稅,如果現(xiàn)在補(bǔ)記是不是要更正去年12月份的增值稅申報(bào)表和4季度所得稅申報(bào)表了?
老師您好!問(wèn)下2024年專票稅號(hào)客戶開錯(cuò)了,去年的會(huì)計(jì)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)了跟客戶溝通這個(gè)事,然后今天收到正確的專票,那么需要處理2024賬務(wù)嗎
老師,單位辦了一棟樓的房產(chǎn)證,需要交房產(chǎn)稅嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)銀行貸款有的只付利息不付本金嗎
老師倉(cāng)庫(kù)租賃合同,和倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)合同開專票怎么開?
你好農(nóng)民工工資,甲方給我們啥手續(xù)?甲方有個(gè)大的付款,沒(méi)有針對(duì)我們企業(yè)的農(nóng)民工支付憑證?我們?nèi)绾巫鲑~
老師,外貿(mào)企業(yè),做了出口退稅類發(fā)票勾選,確認(rèn)。 這部分發(fā)票放在哪些憑證后面?
這個(gè)還有稅票嗎
你好 交完稅有完稅證明 和增值稅的一起打?
這個(gè)手續(xù)費(fèi)的完稅證明在哪看到?
電子稅務(wù)局的完。電子稅務(wù)局的完稅憑證。
我收到退個(gè)稅的手續(xù)費(fèi)稅務(wù)局還給我們開發(fā)票
你好 你的收入 稅局咋能給你開發(fā)票呢?
對(duì)啊,那我收到這個(gè)退個(gè)稅的手續(xù)費(fèi),對(duì)方還給我開完稅證明?
。因?yàn)槭悄愕氖杖耄憬欢惲司陀型甓愖C明。
我進(jìn)入電子稅務(wù)局里面查了完稅證明沒(méi)有可以開手續(xù)費(fèi)的地方,還有就是我做收入我開銷項(xiàng)稅,那我個(gè)是拿這張我開的發(fā)票做憑證附件
你可能理解錯(cuò)了。是你交完增值稅稅。才打印完稅證明 不是一筆業(yè)務(wù)一打印,完稅證明。
哦,我知道了,你的意思是我做銷項(xiàng)然后可能當(dāng)月要交增值稅的情況下開的那個(gè)完稅證明是嗎
其實(shí)我一直想表達(dá)的是我做了收入,還要做銷項(xiàng)稅,那就要求我們還要開票給稅務(wù)局才能退稅是嗎,那比如有的就退了8分錢還是這樣操作嗎?
你好 不是? 這是做無(wú)票收入? 不開發(fā)票??
你好稅局先給退手續(xù)錢 你記無(wú)票收入 交稅 這樣?
我就是在這個(gè)退手續(xù)費(fèi)這還要交稅這繞不出來(lái)了
這個(gè)手續(xù)費(fèi)屬于企業(yè)的服務(wù)收入。。按照無(wú)票收入,6%稅率申報(bào)。 。小規(guī)模按1%。
哦哦,這么說(shuō)我就明白了,因?yàn)橥硕惤痤~很少,我個(gè)能做無(wú)票收入,到報(bào)稅的時(shí)候就按未開票收入一般6%,小規(guī)模就和正常收入一樣報(bào)
。是的,您的理解完全正確。棒棒噠。
好的好的,謝謝啦
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