借應付賬款貸營業(yè)外收入,如果不支付的做這個。
老師,前幾年的暫估庫存商品,有五六家暫估多的,實際沒進那么多商品,現在往來一直掛著,暫估的商品也有銷售掉了,匯算清繳沒做過納稅調整,帳把掛帳的往來消掉,怎么處理好呢
您好,我們是一家藥業(yè)公司,21年 暫估了50萬的成本借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估款 22年匯算清繳前回來了一部分,我調增了差額部分,沒有全部回來我需要紅沖之前暫估的 借:庫存商品(負數)貸:應付賬款-暫估款(負數),做了這些我需不需要按照真實收到的部分做進去庫存,那差額部分怎么做,相對應的稅費怎么做,老師可以給我寫個分錄嗎?好難啊
老師好,我們是小規(guī)模,庫存商品-蛋白分析儀,因為是廠家贈送沒有來票,但是銷售了借應付賬款貸庫存商品,所以庫存商品在貸方。22年就一直掛在庫存商品貸方,就是不會有來票,也沒有結轉成本,這個帳怎么處理啊,一直掛著庫存商品貸方嗎?匯算清繳不做納稅調增稅務會不會查出來?
老師,我們是商業(yè)企業(yè),商品入庫票未到且已經做了銷售結轉成本,當時有做暫估入庫,借庫存商品貸應付賬款-暫估供應商。現在要做匯算清繳,確認有好幾個庫存商品是沒有票回來沖暫估的,首先賬面要如何做會計處理(如果只需要匯算清繳調增繳稅,賬面跨年不做處理,那掛的應付賬款-應付供應商這個余額要怎么做處理,其次,匯算清繳直接調增該筆金額增加利潤補繳企業(yè)所得稅對吧。
請問老師,公司2023年開出去的商品都沒有庫存,以前的會計暫估了金額,我現在交接過來這筆暫估還在掛賬,2023年匯算清繳是也沒有納稅調整調增,2024年也沒有開進來,這種應該怎么處理?
匯算清繳彌補虧損怎么做
小規(guī)模如何計提增值稅和附加稅
餐卡里面有100塊錢,銷戶了,把錢退給對方了,這個賬怎么做
老師,您好!我們老板有一家小規(guī)模納稅人公司由于銷售額快超季度 30 萬了,再加上成本票也缺口挺大,老板也不愿意交增值稅和企業(yè)所得稅,請問您這邊有什么好的方案嗎?謝謝您[愛心]
您好,小規(guī)模納稅人24年4季度錯把政府補助收入做成了3個點的未開票收入去申報了,后在25年一季度做賬時沖紅了這筆憑證,那請問這筆金額是在24年匯算清繳的A105000納稅調整項目明細表中去調整就行嗎?
老師,籌建期業(yè)務招待費匯算填管理費用其他還是業(yè)務招待費?
各位老師大家好,如果開20萬元的發(fā)票,需要有多少錢的成本呢,這個怎么算呢,請各位老師指點一下,謝謝
只要董孝彬老師回答,老師月底了,準備給老板講講報表的情況,領導說我要能說出來,哈哈,我今天就把您做好了翻出來看,老師這個辦公費以及其他的費用都是按照我們賬套里面結轉損益的那個憑證統計的對吧
購置固定資產最后一年轉讓價格10,殘值20,在計算變現抵稅的時候為什么不是賬面價值減去轉讓價格來算這個抵稅,而是用殘值價格和賬面價值來作差計算
資產評估一般是多少錢?
如果稅務問,怎么講呢
你好,這筆錢不需要支付給對方。