你好,學(xué)員,是的,就是歸總工會,企業(yè)的費(fèi)用損失了
老師,我們之前的老會計(jì)一直都是按每月計(jì)提的工資數(shù)來申報個稅,不管工資發(fā)不發(fā),他都按月計(jì)提了然后次月申報了。關(guān)鍵是我們效益不好,工資經(jīng)常不按時發(fā),但是每月會計(jì)都計(jì)提都申報。比如2019年每月計(jì)提工資5000,然后次月按5000先申報個了稅。全年計(jì)提和申報都是60000.但是實(shí)際只發(fā)了40000.欠了20000今年發(fā)。如果今年發(fā)這20000就不用再報個稅了,因?yàn)檫@是以前年度已經(jīng)計(jì)提并申報過的了。這樣對嗎?
老師,我們之前的老會計(jì)一直都是按每月計(jì)提的工資數(shù)來申報個稅,不管工資發(fā)不發(fā),他都按月計(jì)提了然后次月申報了。關(guān)鍵是我們效益不好,工資經(jīng)常不按時發(fā),但是每月會計(jì)都計(jì)提都申報。比如2018年和2019年都是每月計(jì)提老板的工資5000,然后次月按5000先申報個了稅。全年計(jì)提和申報都是60000.但是實(shí)際只發(fā)了老板40000.欠了20000想今年發(fā)。如果今年發(fā)給老板這20000就不用再報個稅了,因?yàn)檫@是以前年度已經(jīng)計(jì)提并申報過的了。這樣對嗎? 2.從2018年開始到現(xiàn)在,都是每月按計(jì)提數(shù)申報,但是很多都沒給老板發(fā)。一共累計(jì)未發(fā)放的48500。如果今年一次性發(fā)放了48500就不用在做個稅了是吧,因?yàn)槎际峭暌呀?jīng)申報過的了。這樣可以嗎? 3.需要把老板這掛賬未發(fā)的工資轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款嗎?
老師,請問我們公司之前沒有成立工會,就是按工資總額的2%繳納工會籌備金,這個月我們已經(jīng)成立工會了,手續(xù)都辦好了,那我在電子稅務(wù)局網(wǎng)上申報時,是跟以前一樣申報還是會有什么變動的地方?
以前我們沒有交過工會經(jīng)費(fèi),今年稅務(wù)申報里面是按月申報了,這個錢如果不申報繳納會怎樣呢?申報以后工會只返還50%,那剩余的50%就歸總工會了嗎?
老師,工會經(jīng)費(fèi)納稅申報必須要申報嗎?稅總認(rèn)定,是每個地方政策不一樣嗎?之前湖北小規(guī)模基本都沒有工會經(jīng)費(fèi),貴州黔東南公司一個月發(fā)工資100萬也沒有工會經(jīng)費(fèi)申報,我們貴州黔東南現(xiàn)在剛成立公司,不到6個人申報工資,前兩個月才兩個人個稅申報工資,在電子稅務(wù)局納稅申報,按期應(yīng)申報里面有工會經(jīng)費(fèi)申報,2個點(diǎn),關(guān)鍵我們公司都沒幾個人也沒有成立工會,這個季度工資合計(jì)5萬工費(fèi)經(jīng)費(fèi)就有1000,怎么這么高呢?不能減免嗎?有沒有什么政策?工會經(jīng)費(fèi)一個月1000,一年就是1.2萬呢?如何減免,這個納稅申報有這個稅種,不申報要緊不有何影響?
老師公司購買一輛汽車,可以一次性入賬不提折舊嗎?
老師,你那里有探親費(fèi)并入工資交個稅~稅局文件號有嗎?
老師,收廢礦物油處理,能開銷項(xiàng)發(fā)票嗎?沒有收買金額所以沒有采購發(fā)票,只有物流發(fā)票,廢油處理沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有風(fēng)險嗎?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),主營業(yè)務(wù)收入是配送收入,主營業(yè)務(wù)成本是配送成本。老板讓我每個月給他弄一個有銷售收入,采購成本,各項(xiàng)費(fèi)用的一個財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)表。我這邊取內(nèi)賬的數(shù)據(jù)的話,請問采購成本,是不是每個月采購入庫的總金額?我有點(diǎn)搞不明白,如果要算每個月的營業(yè)利潤的話,采購成本只是采購入庫的,但是只有當(dāng)月銷售出庫的才計(jì)入到主營業(yè)務(wù)成本中。那我這邊主營業(yè)務(wù)成本要包含哪幾部分?采購入庫成本+損耗成本+庫存商品成本?
老師,公司給工人購買社保怎么做會計(jì)科目呀?記:生產(chǎn)成本-社會保險費(fèi) 科目可以嗎?
請問下,湖北省社保增員在哪里弄啊,老師
請教一下,非常感謝!煩請?jiān)敿?xì)解說一下,計(jì)算遞延所得稅-5萬元 計(jì)算所得稅費(fèi)用95萬元 為什么是用遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債的當(dāng)期發(fā)生額計(jì)算,為什么不是用遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債的年末余額計(jì)算呢?
老師您好,超市無票收入太大,怎么樣才能合理避稅
老師,現(xiàn)在也把4月之前的庫存盤點(diǎn)了,那5月份開始核算成本問他們要這些原始單據(jù)嗎?4月份前的就不用要了是嗎?怎么跟他他們說要這些原始單據(jù)呢?請老師幫忙梳理下
@樸老師,然后再做 借應(yīng)交稅費(fèi)貸所得稅費(fèi)用或者以前年度損益調(diào)整, 這個分錄是25.01做?為什么呢?