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老師您好,研發(fā)類行業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)才加計(jì)扣除,對(duì)嗎?加計(jì)扣除之后還能享受100萬(wàn)之內(nèi)2.5%的政策嗎謝謝

2022-02-14 16:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-14 16:39

你好;不是的哦 ; 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策有關(guān)問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2021年第28號(hào))第一條規(guī)定:“(一)企業(yè)10月份預(yù)繳申報(bào)第3季度(按季預(yù)繳)或9月份(按月預(yù)繳)企業(yè)所得稅時(shí),可以自主選擇就前三季度研發(fā)費(fèi)用享受加計(jì)扣除優(yōu)惠政策。 對(duì)10月份預(yù)繳申報(bào)期未選擇享受優(yōu)惠的,可以在2022年辦理2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)統(tǒng)一享受。 (二)企業(yè)享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策采取‘真實(shí)發(fā)生、自行判別、申報(bào)享受、相關(guān)資料留存?zhèn)洳椤霓k理方式,由企業(yè)依據(jù)實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用支出,自行計(jì)算加計(jì)扣除金額,填報(bào)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》享受稅收優(yōu)惠,并根據(jù)享受加計(jì)扣除優(yōu)惠的研發(fā)費(fèi)用情況(前三季度)填寫(xiě)《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》(A107012)。《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》(A107012)與政策規(guī)定的其他資料一并留存?zhèn)洳椤!?打印?關(guān)閉 ?

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快賬用戶1765 追問(wèn) 2022-02-14 16:43

前3季度?第4季度不計(jì)嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-14 16:44

你好;? ?是的。? 規(guī)定是可以預(yù)繳3季度的時(shí)候可以把之前3季度的 研發(fā) 加計(jì)扣除享受的; 之后4季度也可以的??

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快賬用戶1765 追問(wèn) 2022-02-14 16:51

享受加計(jì)扣除還可以享受100萬(wàn)以內(nèi)2.5%政策嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-14 16:51

你好;是的。這個(gè)是可以享受的; 你符合小微? 100萬(wàn)以下按2.5%??

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快賬用戶1765 追問(wèn) 2022-02-14 16:54

研發(fā)費(fèi)用50萬(wàn),加計(jì)扣除是50*1.15%=57.7對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-14 16:56

你好; 現(xiàn)在是75%比例的。按照實(shí)際發(fā)生額的75%在稅前加計(jì)扣除;形成無(wú)形資產(chǎn)的,在上述期間按照無(wú)形資產(chǎn)成本的175%在稅前攤銷。?

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快賬用戶1765 追問(wèn) 2022-02-14 17:02

現(xiàn)在有50萬(wàn)研發(fā)支出,享受加計(jì)扣除實(shí)際減50*0.75=37.5對(duì)嗎,感覺(jué)減少了,50還減嗎,如果是開(kāi)成無(wú)形資產(chǎn)50萬(wàn),按50*175%=87.5攤銷?謝謝老師

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你好;不是的哦 ; 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策有關(guān)問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2021年第28號(hào))第一條規(guī)定:“(一)企業(yè)10月份預(yù)繳申報(bào)第3季度(按季預(yù)繳)或9月份(按月預(yù)繳)企業(yè)所得稅時(shí),可以自主選擇就前三季度研發(fā)費(fèi)用享受加計(jì)扣除優(yōu)惠政策。 對(duì)10月份預(yù)繳申報(bào)期未選擇享受優(yōu)惠的,可以在2022年辦理2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)統(tǒng)一享受。 (二)企業(yè)享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策采取‘真實(shí)發(fā)生、自行判別、申報(bào)享受、相關(guān)資料留存?zhèn)洳椤霓k理方式,由企業(yè)依據(jù)實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用支出,自行計(jì)算加計(jì)扣除金額,填報(bào)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》享受稅收優(yōu)惠,并根據(jù)享受加計(jì)扣除優(yōu)惠的研發(fā)費(fèi)用情況(前三季度)填寫(xiě)《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》(A107012)。《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》(A107012)與政策規(guī)定的其他資料一并留存?zhèn)洳椤!?打印?關(guān)閉 ?
2022-02-14
去年的是可以在第三季度預(yù)繳的時(shí)候享受也可以匯算時(shí)享受,企業(yè)自主選擇。
2022-05-24
你好,肯定會(huì)退稅的,放心好了
2021-01-08
第二三季度還有匯算青椒可以
2024-09-18
你好是的? 你可以申請(qǐng)退稅了??
2021-05-07
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