新年好,是一般納稅人,還是小規(guī)模納稅人處置固定資產(chǎn)
請問公司處置固定資產(chǎn),出售金額是小于凈值的。需要交增值稅嗎?
小規(guī)模季度銷售額超45萬,沒有固定資產(chǎn)處置,需要繳增值稅嗎?
被處置的固定資產(chǎn),剩余的凈值對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?
老師好,請問小規(guī)模公司低于固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值銷售使用過的固定資產(chǎn),需要交增值稅嗎?
老師您好!請問固定資產(chǎn)處置時,凈值大于殘值收入,需要交增值稅嗎?還是直接做匯算清繳時調(diào)表不調(diào)賬交企業(yè)所得稅?
老師,老板想要每個月做內(nèi)賬,請問內(nèi)賬根據(jù)什么做呢,請老師解答
請問老師,工商年報(bào)的利潤總額是填財(cái)務(wù)報(bào)表上面的金額,還是企業(yè)匯算清繳納稅調(diào)整后的金額
老師,公司沒有業(yè)務(wù)法人一直申報(bào)工資,匯算清繳需要把工資調(diào)增嗎
會計(jì)衡等式 資產(chǎn)+費(fèi)用=負(fù)債+所有者權(quán)益+收入 這是不是也是衡等式 發(fā)生的手續(xù)費(fèi)發(fā)票未收到怎么記賬 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 發(fā)票收到時 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 我寫的這兩組分錄對嗎 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用貸:其他應(yīng)收款這組分錄對嗎 資產(chǎn)內(nèi)部一增一減會計(jì)等式不變
2023年暫估成本,借:成本 貸: 應(yīng)付款-暫估,2024年收到發(fā)票如何做賬
看一個企業(yè)需要補(bǔ)多少發(fā)票不交企業(yè)所得稅,是不是看資產(chǎn)負(fù)債表12月份期末未分配利潤就行了?
老師,預(yù)付賬款的金額在貸方,是不是填資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款欄次
客戶要求我公司開具發(fā)票后,應(yīng)向客戶提供完稅證明,請問下這個“完稅證明”應(yīng)從哪里開具?
如果關(guān)聯(lián)交易方被認(rèn)定為虛開發(fā)票,我們作為銷售方會不會引起稅務(wù)稽查
股票投資收益可以抵減費(fèi)用嗎?如果不能,需要繳納什么稅?
一般納稅人
你好,之前購進(jìn)固定資產(chǎn)的時候,進(jìn)項(xiàng)稅額有抵扣嗎 ?
沒有抵扣
你好,進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣,需要按3%的征收率減按2%繳納增值稅?
但是固定資產(chǎn)是損失了呀 ,也要交稅嗎
你好,是的,是這樣的
就是不管處置的收入是多少,都要交增值稅是吧 ?
你好,是的,是這樣的
按3%的征收率減按2%繳納增值稅 ,具體是怎么算
你好,增值稅=含稅處置價(jià)款/1.03*2%
比如,一臺電腦原值100,凈值50,處置收到20元,請問 怎么做分錄
你好 借:固定資產(chǎn)清理 ,?累計(jì)折舊 ?,?貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產(chǎn)清理?, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ? 借:資產(chǎn)處置損益?,??貸:固定資產(chǎn)清理
不是用營業(yè)外收支嗎
麻煩列一下具體的金額
你好 借:固定資產(chǎn)清理? 50,?累計(jì)折舊 50? ,?貸:固定資產(chǎn)100 借:銀行存款等科目 20? ,貸:固定資產(chǎn)清理?, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ? 借:資產(chǎn)處置損益?,??貸:固定資產(chǎn)清理(上面兩個分錄的差額)
借:銀行存款等科目 20 ,貸:固定資產(chǎn)清理 (多少金額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 (多少金額)
就是這里沒搞明白啊 老師
你好 借:銀行存款等科目 20? ,貸:固定資產(chǎn)清理 20/1.03 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅? ?20/1.03*3%
增值稅=含稅處置價(jià)款/1.03*2% 增值稅不是乘以2%嗎
你好 借:銀行存款等科目 20? ,貸:固定資產(chǎn)清理 20/1.03 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅? ?20/1.03*3% 減免1%的部分,借:?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅? ?20/1.03*1%,貸:營業(yè)外收入?20/1.03*1% 這樣兩筆分錄之后,實(shí)際需要繳納的增值稅=含稅處置價(jià)款/1.03*2%