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申報表增值稅金額小于實際開票金額,收入申報表跟賬面金額一樣,多出來的增值稅怎么調(diào)整

2022-02-12 10:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-12 10:09

你好,你們有無票收入的嗎?

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快賬用戶2721 追問 2022-02-12 10:10

沒有無票收入

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快賬用戶2721 追問 2022-02-12 10:10

金額相差0.19

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齊紅老師 解答 2022-02-12 10:12

這是四舍五入的差異,可以放到營業(yè)外收支。

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快賬用戶2721 追問 2022-02-12 10:12

增值稅沒有計提,就正常開票計入應交稅費增值稅,繳納沖減增值稅

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快賬用戶2721 追問 2022-02-12 10:14

分錄借:應交稅費-應交增值稅0.19 貸:營業(yè)外收入0.19

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齊紅老師 解答 2022-02-12 10:15

借應交稅費貸營業(yè)外收入。

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快賬用戶2721 追問 2022-02-12 10:15

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-02-12 10:18

不用客氣,工作愉快。

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你好,你們有無票收入的嗎?
2022-02-12
你好同學,稅率多少,可以列示出來嗎
2021-10-15
同學你好,誤差是由于什么原因?qū)е碌模纳嵛迦雴幔咳绻_認這只是一個小數(shù)點誤差,且不會對財務報表產(chǎn)生重大影響,可以直接調(diào)整。如果增值稅申報表金額比賬務金額少0.12元,可以在賬務中增加一筆相同金額的調(diào)整記錄。 借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額或進項稅額,視具體情況而定) 貸:誤差調(diào)整(或其他相關科目,如主營業(yè)務收入、主營業(yè)務成本等)
2024-09-03
你好 去看看上月期末的時候 申報表和賬一致不? 要看是什么原因?qū)е碌牟灰恢?。如果金額做錯了就調(diào)整分錄
2020-08-13
那你吧賬面的增值稅調(diào)整為申報表一致的就可以
2022-07-13
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