你好,同學(xué),技術(shù)服務(wù)合同印花稅率為萬分之三
老師你好信息技術(shù)服務(wù)合同,印花稅多少,小微企業(yè)有什么印花稅的優(yōu)惠政策么
老師您好,請問技術(shù)咨詢服務(wù)合同,需要繳納印花稅嗎?
請問老師,信息咨詢,技術(shù)服務(wù)類的合同,印花稅是多少?
公司簽了一份技術(shù)咨詢合同120萬,另一份信息咨詢服務(wù)合同80萬,這兩份合同要交印花稅嗎?
老師,請問合同是技術(shù)服務(wù),但是開票內(nèi)容是信息技術(shù)服務(wù)*咨詢服務(wù),大類正確,明細(xì)寫錯了有關(guān)系嗎?
老師,通常我們項目上的發(fā)貨是先發(fā)貨,然后等到項目驗收才能開票到款,那材料采購入庫了在出庫了這什么時候結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?分錄咋寫
過節(jié)費(fèi)單獨(dú)發(fā)放還是隨工資一起發(fā)放
老師 小規(guī)模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點(diǎn)?
老師麻煩問一下,借管理費(fèi)用-招待費(fèi),貸現(xiàn)金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發(fā)票,還要附上報銷單,對吧
請問收到材料專票并入庫的庫存商品,還沒有銷售出去是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)成本
您好老師!我想咨詢一下,這個企業(yè)所得稅年報期500萬一次性扣除了,以后年度折舊調(diào)增。我的疑問是圖中紅圈本年累計折舊數(shù)。和期間費(fèi)用折舊數(shù)對不上,原因是因為期間費(fèi)用折舊是實(shí)數(shù)。但是在這一年中,固定資產(chǎn)有清理 所以累計折舊轉(zhuǎn)出來一部分?jǐn)?shù)。所以105080累計折舊這個表本年累計這個數(shù) 就是減掉了清理資產(chǎn)折舊的那個數(shù)。我應(yīng)該怎么填,如果填實(shí)數(shù)的話,累計折舊余額就會對不上。 2.
公司沒有工會可以不按照工資比例交工會費(fèi)嗎?
稅務(wù)風(fēng)險評估報告是哪個公司出的嗎?
請教,實(shí)際收的水費(fèi)發(fā)票一般含免稅金額,就會導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)簡易征收(貸方與借方差額)金額與實(shí)際值出現(xiàn)差額,怎么辦? 比如代收103,收入100,增值稅3 代付91.5元,成本90 增值稅1.5 賬面簡易征收1.5 而實(shí)際103-91.5=11.5/1.03*0.03=0.33
老師好,總公司和非獨(dú)立核算的分公司之間的資金流動需要開票嗎,比如分公司員工的社保工資發(fā)放是總公司把錢劃撥給分公司,這樣需要開票嗎
新謝老師
不客氣同學(xué),如有幫到您給個好評,謝謝
還請問老師,這種合同也是雙方交的印花稅么?
對的印花稅是訂立合同的雙方都要進(jìn)行貼花的
老師,這種合同需要區(qū)分不含稅金額和含稅金額么?
印花稅是按照合同金額開交稅的。所以想降低稅負(fù)簽合同時候盡量簽署不含稅金額
好的謝謝老師
不客氣,祝學(xué)習(xí)工作順利