按照“產權轉移書據”的稅目繳納萬分之五的印花稅。
你好,老師,我們公司屬于商貿公司,如果繳納印花稅,購銷合同的計稅依據是什么呢?按照什么來?采購需要繳納印花稅?銷售也要繳納印花稅?
老師你好 公司購買的二手小汽車用于公司經營使用,這個按什么繳納印花稅?
你好老師,我公司購買了一個小汽車,購買保險的分錄怎么做,需要繳納印花稅嗎?
你好老師,請問汽車銷售服務公司,賣車,賺這返利手續費,這印花稅按什么稅目繳?
老師,我公司2023年11月購買一輛汽車,用于辦公使用,年度需要繳納印花稅嗎?是營業賬簿印花稅還是購銷合同印花稅?還是其他?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
老師你好,我印花稅是按月申報的沒有產權轉移這一項,我是不是可以按次申報這一項?
可以的,可以按次申報的
好的,謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好?????????????