你好,對(duì)方給你開的是免稅的普通發(fā)票,他是自產(chǎn)自銷的,你們買來(lái)不是深加工的可以抵扣9%在附表二農(nóng)產(chǎn)品銷售及收購(gòu)發(fā)票里面填寫。
老師我在學(xué)增值稅這一節(jié),有一個(gè)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅扣除的問(wèn)題,書上面寫的是購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品,用于簡(jiǎn)單加工的可以抵扣9% 用于生產(chǎn)13%稅率的可以抵扣10% 如果我是小規(guī)模納稅人收購(gòu)的農(nóng)產(chǎn)品的話是不是不能抵扣
假如現(xiàn)在是1月10日,收到很多可抵扣的發(fā)票,上個(gè)月開票銷項(xiàng),不是很多。我現(xiàn)在先認(rèn)證,1月15申報(bào)稅務(wù)的時(shí)候,可不可以不抵扣,等下個(gè)月或者以后再抵扣,具體怎么操作?增值稅申報(bào)表表2進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表可不可以不填寫,等下一期再抵扣可不可以
老師,麻煩問(wèn)下我這個(gè)收到的農(nóng)產(chǎn)品票可以按多少稅率抵扣呀,是不是可以按9%抵扣呢,如果可以的話我在月底申報(bào)增值稅怎么操作呀,謝謝
老師,你好,我們是一般納稅人,收到一張自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售的普通發(fā)票,含稅金額是127478,然后可以抵扣稅,對(duì)方開的稅率那欄是免稅,可是我看勾選能抵扣有效抵稅額是11479.02,我們把這份發(fā)票勾選了,我想問(wèn)下稅額11479.02是怎么出來(lái)的?稅率是多少?還有麻煩解釋下自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售的發(fā)票抵稅政策,謝謝
老師,收到自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免稅普票,可以按發(fā)票金額的10%計(jì)算抵扣是嗎?這個(gè)自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品我對(duì)外銷售的時(shí)候給下游開的9%專票,可以這樣操作嗎?
養(yǎng)老院賬務(wù)處理實(shí)務(wù)操作
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)政策指的是自然年嗎?假如在2024年的12月份取得的收入,2024年就只能享受一個(gè)月唄?
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費(fèi)用是白條入賬的,在企業(yè)年報(bào)的時(shí)候要調(diào)整出來(lái),是填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎,是填在哪里
個(gè)體戶開一個(gè)點(diǎn)維修發(fā)票給運(yùn)輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費(fèi)、充值金額內(nèi)可享8折、算下來(lái)一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價(jià)高于受托方計(jì)稅價(jià)格,那么收回委托加工物資時(shí)的消費(fèi)稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報(bào)更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實(shí)正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報(bào)了,再點(diǎn)進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計(jì)利息”科目還是應(yīng)付利息?
是專票,1%稅率的
你好,那就可以按照9%抵扣,自己計(jì)算抵扣。按照不含稅的金額乘以9%。
那是怎么操作呢,這張票需要進(jìn)行認(rèn)證嗎 ,如果認(rèn)證的話他是1%的稅率,另外8%應(yīng)該在哪里填寫呢
你好在增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里面選擇不抵扣勾選。 然后根據(jù)不含稅的金額乘以9%自己計(jì)算,抵扣在附表二農(nóng)產(chǎn)品銷售及收購(gòu)發(fā)票里面填寫。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。