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如果我們公司銷售收入超過50%是設計服務的就可以加計扣除是吧?然后加計扣除是我認證的進項發票稅額,抵扣完后,乘10%再當月抵扣一遍對嗎?

2022-02-10 14:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-10 14:29

你好。。你好,是的,可以加計扣除的。

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齊紅老師 解答 2022-02-10 14:30

是的。可以抵扣的進項乘以10%計算。

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你好。。你好,是的,可以加計扣除的。
2022-02-10
你好,這個表里可以補計提8-11月的加計抵減金額。 按照《財政部 稅務總局 海關總署關于深化增值稅改革有關政策的公告》(財政部 稅務總局 海關總署公告2019年第39號)的規定,納稅人可計提但未計提的加計抵減額,可在確定適用加計抵減政策當期一并計提。如果納稅人滿足加計抵減條件,但因各種原因并未及時計提加計抵減額,允許納稅人在以后的申報期補充計提加計抵減額。因此,你公司可以在12月所屬期納稅申報時,補充計提8-11月所屬期可計提但未計提的加計抵減額。
2022-01-08
你好,可以的,對方自產自銷的可以 你們是深加工,可以抵扣1%。
2024-03-17
可以,可以,這個是可以的,
2020-12-12
如果你們今年全年都能滿足現代服務超過50%的話,明年可以享受加計抵減政策 加計抵減是10%,以當期可抵扣的進項稅額為基數
2020-09-14
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