你好!這個比例是分類銷售的,比如你們勞務(wù)公司,你們也賣建筑材料,過去三個月內(nèi),你們勞務(wù)金額500萬,銷售建材的銷售額是100萬,那么勞務(wù)占比就是500/(500%2B100)=83.33%
我們企業(yè)享受技術(shù)服務(wù),增值稅加計抵減10%政策。技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)占全部銷售額的50%才可以享受加計抵減。7月發(fā)生了一筆銷售貨物的業(yè)務(wù),導(dǎo)致2020技術(shù)服務(wù)的占比是42%,請問7月報稅還可以享受加計抵減政策嗎?技術(shù)服務(wù)和全部銷售額的占比,是按去年的計算,還是按今年的。不太懂這個占比的銷售額是怎么計算。
建筑勞務(wù)公司的增值稅稅負(fù)率控制在多少呢,然后,我們加計抵扣10%的政策的時候,我們要怎么去算這個銷售額占全部銷售售額的比重超過50%的怎么去算呢,就是我們主要銷售量就是勞務(wù)費(fèi)占全部公司的勞務(wù)收入的50%的嗎能舉個例子嗎
我們是一家勞務(wù)公司 ,主營業(yè)務(wù)就是代開勞務(wù)發(fā)票。銷售發(fā)票名稱建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)。增值稅按3%簡易征收。勞務(wù)成本就是給工人代發(fā)的這部分工資,比例占銷售收入的98%。現(xiàn)在想要咨詢的問題,印花稅應(yīng)該怎么交?具體要交哪幾個稅目?
我們是批發(fā)與零售行業(yè),還做勞務(wù)清包工,然后23年之前存在了留抵稅額,24年開始都是清包工簡易計稅,沒有批發(fā)與銷售建筑材料,我現(xiàn)在想把之前的留抵退稅申請,可以申請嗎?那個占比百分比怎么填寫呢?增值稅銷售額那天填寫2022年5月至24年4月的批發(fā)零售銷售額,同期全部銷售額填寫包含簡易計稅的銷售額?
請問老師現(xiàn)金流量表期末余額一定要等于負(fù)債表貨幣資金嗎
請問老師非盈利組織營業(yè)成本,包含管理費(fèi)用和其他費(fèi)用嗎?
你好老師U8財務(wù)系統(tǒng)改去年數(shù)據(jù),反結(jié)賬,今年的賬不會變動吧
以前年度主營業(yè)務(wù)成本少歸集,以后年度怎么調(diào)整?
老師,勞務(wù)分包再專業(yè)分包給勞務(wù)公司可以嗎
小規(guī)模最好給對方開普票 ,一般納稅人給我們小規(guī)模開專票和普票有區(qū)別嗎?
你好!老師 發(fā)現(xiàn)第一季度有一個數(shù)據(jù)錯了,可以修改嗎?報表可以修改嗎?
公司是助貸機(jī)構(gòu),給銀行推薦的客戶放款,后續(xù)每期還款有服務(wù)費(fèi),已經(jīng)放款的人員可以計算出截止到還款完一共應(yīng)收多少服務(wù)費(fèi),怎么在報表上體現(xiàn)這些后期應(yīng)收服務(wù)費(fèi),能用應(yīng)收賬款來體現(xiàn)么
從美國購買代碼,我司用交增值稅嗎?
老師,公司的自有項目的人工費(fèi)直接計入“主營業(yè)務(wù)成本—項目—人工”,那外包的也是月付的,人工材料也這樣記嗎?我還在建賬
我們是勞務(wù)是25萬,總銷售收入開票是58萬的情況下,再去年材料開票的進(jìn)項的情況來確定占比的嗎
你好!那你們的占比就沒有超過25%了,這個是按照不含稅的銷售額去計算占比的,跟進(jìn)項其實沒有多大關(guān)系。