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#提問#老師 今年交企業所得稅抵扣了以前年度多交的企業所得稅,會計分錄怎么做?

2022-02-10 09:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-10 09:41

你好,以前年度多交了,應交稅費借方有余額,計提今年的所得稅費用就可以了,應交稅費科目就平了

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快賬用戶7821 追問 2022-02-10 09:43

老師以前年度多交沒有審批手續,只是報稅系統里面顯示,當時就沒有進行賬務處理,應交稅費借方沒有余額

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快賬用戶7821 追問 2022-02-10 09:44

今年交納的以后才給抵扣了

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齊紅老師 解答 2022-02-10 09:45

您的意思是以前年度稅已經交了沒有做賬嗎?

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快賬用戶7821 追問 2022-02-10 09:48

交了也做賬了,計提和交納金額是平的,多交的這部分沒有審批手續,當時就沒有進行賬務處理,今年交稅的時候才把多交那部分給抵扣了

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齊紅老師 解答 2022-02-10 09:52

那你現在把多交的那部分賬務處理了就可以了

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快賬用戶7821 追問 2022-02-10 09:54

我想咨詢的就是怎么處理?分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2022-02-10 09:57

借:以前年度損益調整 ? 貸:應交稅費-企業所得稅 ?借:利潤分配-未分配利潤 ? 貸:以前年度損益調整

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快賬用戶7821 追問 2022-02-10 10:03

老師有沒有必要設置個科目:應交稅費—多繳所得稅?那交納的時候,會計分錄借:應交稅費—企業所得稅 貸:銀行存款,金額直接是計提所得稅金額和可抵扣金額的差額是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-10 10:06

沒有必要設置應交稅費—多繳所得稅,多交的在應交稅費-企業所得稅的借方顯示

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快賬用戶7821 追問 2022-02-10 10:08

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-02-10 10:09

不客氣,祝您工作順利,身體健康

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快賬用戶7821 追問 2022-02-10 15:31

老師上午這個分錄是不是借貸方向反了,您不是說多交的在借方顯示嗎?按這個分錄的話在貸方顯示了啊

老師上午這個分錄是不是借貸方向反了,您不是說多交的在借方顯示嗎?按這個分錄的話在貸方顯示了啊
老師上午這個分錄是不是借貸方向反了,您不是說多交的在借方顯示嗎?按這個分錄的話在貸方顯示了啊
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齊紅老師 解答 2022-02-10 15:34

沒有反,交稅的會計分錄是:借:應交稅費-應交企業所得稅? 貸:銀行存款? ? ?此時的應交企業所得稅再借方,多交了借方就會有余額。

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快賬用戶7821 追問 2022-02-10 15:50

老師幫忙看看是不是交納的時候分錄寫的不對啊?我想把應退稅款抵扣欠稅稅款顯示出來,以后查賬的時候好查,該怎么處理?

老師幫忙看看是不是交納的時候分錄寫的不對啊?我想把應退稅款抵扣欠稅稅款顯示出來,以后查賬的時候好查,該怎么處理?
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齊紅老師 解答 2022-02-10 15:58

第1不和第二部不太正確,第一步用的是第二步的會計分錄,然后把第一步的取消,這樣應交稅費-應交增值稅就平了

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快賬用戶7821 追問 2022-02-10 16:03

第1步是2021.12月份計提的企業所得稅分錄,第2步、第3步是今年1月份交納時以前年度應退稅款抵扣欠稅稅款做的分錄

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快賬用戶7821 追問 2022-02-10 16:04

您不是說多交的企業所得稅應該在借方嗎?要是按您這個分錄來寫的話卻是在貸方

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齊紅老師 解答 2022-02-10 16:05

我再確認一次,以前多交的所得稅沒有入賬嗎?

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快賬用戶7821 追問 2022-02-10 16:09

入賬了,但是沒有退稅手續,沒有進行賬務調整,所以說賬上以前年度的所得稅費用、應交稅費-企業所得稅是平的。今年1月份交納上年第四季度企業所得稅稅款時給抵扣稅了,現在需要進行下賬務處理

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齊紅老師 解答 2022-02-10 16:11

借:以前年度損益調整 ? 貸:應交稅費-企業所得稅 ?借:利潤分配-未分配利潤 ? 貸:以前年度損益調整 第二步,這個會計分錄反過來做,就好了

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你好,以前年度多交了,應交稅費借方有余額,計提今年的所得稅費用就可以了,應交稅費科目就平了
2022-02-10
你好,那你之前的留底在哪個科目里面體現的。
2022-05-18
借所得稅費用,貸應交稅費就可以的。
2021-10-20
同學你好,多交的所得稅,還沒用來抵稅時,做分錄,借,應交稅費-應交企業所得稅,貸,銀行存款。
2021-05-05
你好,那不會的呢,不退
2021-08-24
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