同學你好 按照紅沖后的申報 2.直接開就行
小規模納稅人1季度不含稅銷售額100萬,已申報并繳納稅款,因為某些原因2季度這個100萬發票全部紅沖,也沒開具其他發票,2季度該怎么申報增值稅,3季度又把這100萬重新開具出來
老師,我司是小規模納稅人,第一季度有開票收入20萬(含1%稅),由于小于45萬季度,季度申報納稅不用繳納。在4月開了免稅收入100多萬的票,稅局說這筆業務屬于第一季度,要我們更正申報去繳納增值稅和附加稅,結果一更正,連同之前開的20萬要一起繳稅,然后100多萬的票追回來紅沖再重開,那我5月的分錄應該怎么調?下面是我之前的分錄?
小規模納稅人月/季度為超過15萬及45萬的規定到其中包含部分開具的是專票,這種情況下專票部分單獨剔除出來按不免增值稅繳納增值稅,而開具普票部分按免增值稅申報享受納稅政策呢????? 還是雖然不含稅銷售額未超過月15萬及季度45萬規定,只要開具過一張專用發票所有的普票+專票銷售額均全額按3%減按1%來申報繳納增值稅呢?????
我公司是小規模公司,2023年1月補報2021年2季度增值稅不含稅收入72萬并繳納增值稅及滯納金,補報2021年3季度增值稅44萬元,未交稅。同時補開2021年發票含稅共100萬元,當期未再開具其他發票,一季度增值稅如何申報
老師,小規模納稅人22年2季度申報了未開票收入5萬,3季度又開具了2季度5萬元的發票,3季度又無其他收入,申報的時候,本想填負數,但是比對不成功,申報不了,打稅務電話說反正不交稅,重復申報也沒關系,當時就報了。賬重復做了一遍,入的現金。但是現在審計要出報告,這個怎么解釋?如實說還是怎么?會不會喊調賬?
在施工狀態的一個工程,開的工程服務發票計入什么科目,是工程物資嗎
公司的小汽車賣給個人,個人把錢轉到老板的個卡,收入按未開具發票申報了。那變賣時的分錄 借:其他應收款-老板 貸:固定資產清理 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 這樣可以嗎?審計的意思是這個正常要做到其他業務收入或營業外收入的,最好走對公賬戶。 那實際是走了老板個卡,這樣可以嗎?
老師您好,請問公司法人付款買的車開發票到公司名下不是用公戶付款的(公戶沒錢),可以入公司賬上,做固定資產抵稅嗎
老師,2月份沒做價稅分離,4月這樣做分錄對不對?
生產制造業挖機費用入賬憑證后面需要有什么附近單據
暫估入庫有風險么老師
老師問2個問題,一個是包材賬面往來掛賬12萬,當時對方賠付了20萬就不給開發票了,現在怎么處理賬面?還有一家加工費欠發票104萬,當時公司借給這個公司228萬,現在這家公司被法院查封,這個賬如何處理
老師請問員工聚餐報銷用應付職工薪酬過渡是為了什么呀
老師,機械租賃13的稅率和9的稅率所對應的發票附件有哪些,有什么不同
小規模納稅人,股東的投資款繳納的印花稅分錄怎么寫,借:稅金及附加,貸銀存可以嗎,稅金及附加用設置二級科目印花稅嗎
可是在小規模增值稅申報表中負數無法保存啊
同學你好 開通負數申報